把1—9月的補攤在本月可以的,不用以前年度損益調(diào)整

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師,2020年12月份收入忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本,500萬,現(xiàn)在補結(jié)轉(zhuǎn)到1月份可以嗎?還是要轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整里面
2015年買了一塊地,2015.8月攤銷,今年查賬發(fā)現(xiàn)還有120w沒攤銷,7年多沒攤銷,那在23年4月補21-22年12月 89個月17.8w,借 :以前年度損益 17.8w,貸:累計折舊 17.8w,結(jié)轉(zhuǎn)損益 借:利潤分配—未分配利潤17.8w,貸:以前年度損益 17.8w ,補23年1-4月攤銷 借:管理費用—無形資產(chǎn)攤銷 0.8w,貸:累計攤銷 0.8w 是這樣的老師嗎?可以只沖賬不調(diào)財報和匯算清繳?
老師請問下23年7月預(yù)付了3000運費,但是收到發(fā)票是1月的,也就是這筆費用是23.7到24年1月的,但是沒有入賬到23年(23年2000元,24年1月1000),我如何調(diào)整年報,哪個科目要調(diào)整這2000元?我更改23年財報和在24年走以前年度損益,去年憑證出了和已結(jié)賬我不想改了,可以么?
老師,我在24年3月份收到23年6月開的一張加工費的增值稅專用發(fā)票,該筆費用沒有在23年預(yù)提,請問現(xiàn)在我要把這個費用做什么科目?如果是做以前年度損益調(diào)整的話,那對應(yīng)的進(jìn)項稅可以在本期抵扣正常入賬嗎,還是進(jìn)項稅也要做以前年度損益調(diào)整科目呢
請問老師,審計5月份調(diào)整了23年的賬,影響到了23年的損益,也把原來24年1月計提的損益(1月交的印花稅和23年12月下旬的利息)調(diào)整到23年了,我可以在24年5月份減少前面多計的損益嗎?
                應(yīng)付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進(jìn)來。如何平賬
老師您好,當(dāng)時9月的時候我問老板公司有做電商平臺嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺,而且仔細(xì)一問說9月27日入駐電商平臺,9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報嘛
老師用私卡報銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險
老師:這個真假的,核定征收
房產(chǎn)開票是13的稅嗎
前幾年年匯算清繳時暫估沒票的調(diào)增繳稅了,賬里暫估的這部分怎么做分錄
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因為早餐10塊,午餐20
小規(guī)模納稅人季度31萬賬怎么做?
請問一下,未開票收入,上個月做了三千元的未開票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個?申報增值稅,認(rèn)證的進(jìn)項稅額和銷項稅額正好,繳納幾元錢的銷項稅,就沒有把上個月未開票收入低這個月開票金額,上個月的未開票收入我可以下個月低開票金額嗎?
董孝彬老師在問個問題
我見前任會計是在本年剩下的幾個月去均攤,比如一年12000,在3個月去攤,哪種好呢