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前幾年年匯算清繳時暫估沒票的調(diào)增繳稅了,賬里暫估的這部分怎么做分錄

2025-11-04 22:30
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-04 22:30

您好,是現(xiàn)在交稅了嗎,還是

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快賬用戶9024 追問 2025-11-04 23:15

匯算清繳時繳稅完了,相應(yīng)的這部分暫估怎么做賬

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賬上不做分錄就最終是交稅或者是退稅。做這個分錄。
2024-03-18
您好!你當(dāng)時暫估怎么做的憑證?
2024-03-18
同學(xué)你好,賬上可以把暫估紅沖處理,成本費用科目改為以前年度損益調(diào)整或者利潤分配-未分配利潤,繳納的企業(yè)所得稅,借:所得稅費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。
2024-03-18
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:未分配利潤
2023-05-23
你好,暫估的應(yīng)該做紅字憑證沖減調(diào)整,不需要單獨做分錄。
2025-03-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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