你好,實(shí)際上你是計(jì)提兩次多計(jì)提了是吧?
4月收到1-3月六稅兩費(fèi)的印花稅退稅,怎么做賬?我們之前印花稅是按次申報(bào)的,所以做賬時(shí)候沒(méi)計(jì)提,直接做成借:稅金及附加 貸:銀行存款
4月銀行流水單有一筆支付3月的稅費(fèi)印花稅14.40企業(yè)所得稅96.24那我這筆分錄是不是還需要計(jì)提借主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加-印花稅貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅
4月份支付印花稅80萬(wàn):賬務(wù)處理,計(jì)提印花稅:借:稅金及附加 80萬(wàn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)80萬(wàn) 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi) 80萬(wàn),貸:銀行存款80萬(wàn) 8月份收到稅務(wù)退回的印花稅60萬(wàn)怎么做賬務(wù)處理。
老師,我 23.12 月記賬 計(jì)提 印花稅 借 稅金及附加 印花稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 印花稅 但是多計(jì)提了 1000 元 24.1 月份的時(shí)候應(yīng)該怎么做賬更正?已經(jīng)報(bào)完稅繳款了
老師 3月份的印花稅計(jì)提少了,然后4月份財(cái)務(wù)又計(jì)提了一遍(以為之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做)3月計(jì)提如下 借營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 4月的時(shí)候計(jì)提印花稅 并且銀行支付了 ,這個(gè)賬要怎么調(diào)呢
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
計(jì)提了兩次 但是3月份的金額計(jì)提的不對(duì)
4月份計(jì)提的是正確的 并且已支付
借應(yīng)交稅費(fèi)借稅金及附加負(fù)數(shù)紅沖做錯(cuò)的那個(gè)。
就是直接紅沖就可以啦不 老師
你好對(duì)的,是這么做的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。