?你好 ;? ? 不用計提; 直接做賬繳納 :借稅金及附加- 印花稅貸銀行存款‘?!? 印花稅不用計提了? ??
老師!印花稅需要計提嗎?分錄是借營業(yè)稅金及附加貸應交稅費印花稅 借應交稅費印花稅貸銀行存款嗎?
小規(guī)模,每次季度交印花稅,做分錄是怎么做?在3月里錄借:營業(yè)稅金及附加?貸,應交印花稅。4月扣款時,借應交印花稅,貸,銀行存款。 如果不在3月做分錄,是不是可以直接4月份扣費時,借:營業(yè)稅金及附加,貸,銀行存款
4月銀行流水單有一筆支付3月的稅費印花稅14.40企業(yè)所得稅96.24那我這筆分錄是不是還需要計提借主營業(yè)務稅金及附加-印花稅貸應交稅金-應交印花稅
企業(yè)4
印花稅計提6月 借營業(yè)稅金及附加200 貸應交稅費200 支付6月印花稅 借應交稅費200 貸銀行存款200 請問有什么問題嗎?營業(yè)稅金一直有這個200不對吧?需要加啥分錄吧?
請問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會導致今年的提供服務收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
老師,你好請問部門產(chǎn)值有沒有可能是負數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報廢過固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務局還找我嗎
匯算清繳的利潤總額與四季度申報的一樣 沒有需要調整的項目 為什么要補稅
現(xiàn)在公司的工資表在財務軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價稅合計是100萬,那印花稅的計稅價格是多少 100萬 還是100萬/1.09
老師您好,請問去年計提在建工程減值準備1000元,當時借資產(chǎn)減值損失,貸在建工程減值準備,今年做匯算清繳時,還需要填資產(chǎn)損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達起征點增值稅怎么入賬
老師,年報這個表,是不是沒有調整就可以不填?
老師,我加計扣除在第三季度已經(jīng)享受過一次,我在做匯算清繳的時候是不是沒有影響,做匯算清繳的時候數(shù)據(jù)要重填