您好,印花稅不用計提,下次交了直接做分錄就可以

老師,我們公司去年實繳20萬,7月份又實繳了30萬,我是在7月份就計提印花稅是嗎,然后再報這30萬的印花稅,我打開報稅的界面,怎么報,點哪呢
老師,我們是8月份收到了投資款,9月份申報了印花稅的,9月份又把這筆投資款投資給其他公司,那我們10月份還需要繳納一次印花稅是嗎?
老師我公司17年實收資本增加25500000,2018年1月足額繳納了印花稅12750元,2019年又撤資25500000然后2021年1月又增資25500000,這樣還需要再一次繳納印花稅嗎
老師,你好,我一個季度申報一次印花稅,現(xiàn)在需要申報10-12月份的印花稅,然后12月份的賬里面我是不是要做進(jìn)去,要先計提印花稅啊。
老師您好,請問實收資本印花稅,這個月實繳了,可以到時候按年申報嗎?就是明年一月份再計提申報
請問甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
應(yīng)付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進(jìn)來。如何平賬
老師您好,當(dāng)時9月的時候我問老板公司有做電商平臺嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺,而且仔細(xì)一問說9月27日入駐電商平臺,9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報嘛
老師用私卡報銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險
老師:這個真假的,核定征收
房產(chǎn)開票是13的稅嗎
前幾年年匯算清繳時暫估沒票的調(diào)增繳稅了,賬里暫估的這部分怎么做分錄
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因為早餐10塊,午餐20
小規(guī)模納稅人季度31萬賬怎么做?
請問一下,未開票收入,上個月做了三千元的未開票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個?申報增值稅,認(rèn)證的進(jìn)項稅額和銷項稅額正好,繳納幾元錢的銷項稅,就沒有把上個月未開票收入低這個月開票金額,上個月的未開票收入我可以下個月低開票金額嗎?
哦,就是繳了的時候直接做賬做在當(dāng)月就行了是吧?
是的,是的,就是這樣的
那當(dāng)月實繳了我就做借:銀行存款 貸實收資本 這樣就可以了嗎?
是的,就是這樣做分錄的
但是次年交的時候,是憑什么去繳呢?還是要先做賬計提把這個印花稅做出來吧?是個什么流程?
按這個實繳去申報就可以了,交了后直接做交印花稅的分錄,不用計提印花稅
您說的是去稅務(wù)大廳申報還是網(wǎng)上?就是這個印花稅我搞不懂怎么交
在網(wǎng)上申報就可以了,你實繳了多少就申報多少
我是說電子稅務(wù)局里面沒有看到有交印花稅的地方,在哪兒填我都不知道
我要辦稅-在線申報-財產(chǎn)和行為稅里面