是的,要先計提印花稅的

老師我們6月份注冊的,公司的注冊資金是100萬,我這個月申報7月份的印花稅,是不是注冊資金要填在印花稅表里面進行印花稅申報
老師,印花稅我們是每月都申報,現(xiàn)在申報12月的多了個1-12月的年度印花稅申報,這怎么填寫?還需要再交一次印花稅嗎
老師,我們印花稅是按季度繳納,比如我10月份我不用申報印花稅,我算10月份綜合稅負率的時候,要把對應(yīng)10月份印花稅加進去嗎?
老師,印花稅需要計提么?申報了印花稅300多,然后減半征收150多。這個是1月扣款直接做到一月的賬里還是說12月的賬要做個計提
老師,你好,我一個季度申報一次印花稅,現(xiàn)在需要申報10-12月份的印花稅,然后12月份的賬里面我是不是要做進去,要先計提印花稅啊。
自己公司開具的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以全額抵扣嗎,具體條文
小規(guī)模納稅人如何計算企業(yè)所得稅,有什么優(yōu)惠政策
請問營業(yè)執(zhí)照綁定抖店,是不是所有的收入沒開票都會同步到稅局?
郭老師,小規(guī)模公司綁定網(wǎng)站,開票收入季度小于30萬,實際收入多于30萬,按開票算收入可以嗎
我們是水樂園的,開業(yè)進了一批售賣庫存商品,現(xiàn)在要把這一塊分包出去,得把這一批庫存商品處理,1我們打包整體賣出去,開發(fā)票給他,他把錢轉(zhuǎn)進來,又接近20多萬的貨,估計對方不愿意一次性都這么多少!2我們簽合同的時候,附加條件讓他代賣我們的庫存商品,他已分成的模式把進價反還給我們公司,我們已收到的錢,做收入報稅,平庫存,老師給個聯(lián)系,
老師好!小規(guī)模老板收到短信說10月份未完成社保費申報繳納?她這個公司都沒開通社保戶呢?
老師 虛開增值稅專用發(fā)票的金額在1萬一下 這里的金額1萬元是指 專用發(fā)票上的哪個金額(不含稅金額 稅額 價稅合計)
請問一下老師,報今年第三季度的報表時,要填已計入成本費用的職工薪酬包不包括五險一金里的單位部分的啊?謝謝
老師,請問結(jié)構(gòu)性存款的詢證函怎么填,謝謝
明天還能更正個稅申報和增值稅申報嗎
那分錄怎么做呢
然后營業(yè)賬簿還需要繳納印花稅嗎
營業(yè)賬簿還需要繳納印花稅 計提分錄: 借:稅金及附加? 貸方:應(yīng)交稅費-印花稅 上交 借:應(yīng)交稅費-印花稅 貸:銀行存款
營業(yè)賬薄主要是哪些呢,我們只有剛注冊的50萬實收資本,沒有其他的啦
就是實際收到的實收資本
那比如50萬,那一年只申報一次這50萬就行了吧
沒有實際收到就0申報
我們是2023年開始注冊的,然后我一直沒有申報營業(yè)賬本的印花稅,那我這次應(yīng)該要申報對吧,然后在2024年就開始0申報就行了吧,這是一個季度報一次嗎。
都說了,實際收到實收資本才申報哈
那我2023年收到時,忘記申報了,現(xiàn)在可以補起來嗎
現(xiàn)在采集申報就是了