是的,要先計提印花稅的
老師我們6月份注冊的,公司的注冊資金是100萬,我這個月申報7月份的印花稅,是不是注冊資金要填在印花稅表里面進(jìn)行印花稅申報
老師,印花稅我們是每月都申報,現(xiàn)在申報12月的多了個1-12月的年度印花稅申報,這怎么填寫?還需要再交一次印花稅嗎
老師,我們印花稅是按季度繳納,比如我10月份我不用申報印花稅,我算10月份綜合稅負(fù)率的時候,要把對應(yīng)10月份印花稅加進(jìn)去嗎?
老師,印花稅需要計提么?申報了印花稅300多,然后減半征收150多。這個是1月扣款直接做到一月的賬里還是說12月的賬要做個計提
老師,你好,我一個季度申報一次印花稅,現(xiàn)在需要申報10-12月份的印花稅,然后12月份的賬里面我是不是要做進(jìn)去,要先計提印花稅啊。
每期銀行余額和賬上余額都差 60.93,不知道從哪期開始賬上多了這筆錢,我想給他調(diào)到和銀行余額一致,怎么調(diào)分錄
充電樁的安裝費(fèi)用開勞務(wù)服務(wù)費(fèi)大類選啥
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù),是不是不對?
老師,要知道一年的工資薪金,是看成本科目,還是應(yīng)付職工薪酬科目呢
老師,獎勵員工50元入什么科目核算
老師,請問一下我2025年1月發(fā)放去年12月的工資,我在1月份申報,1月份計提行不?沒有要求我這個月發(fā)放上個月工資次月申報,不用在12月計提工資,1月發(fā)放在1月份申報的吧。
老師,請問一下我2025年1月發(fā)放去年12月的工資,我在1月份申報,1月份計提行不?
信息科技公司對方單位開給的軟件服務(wù)費(fèi),計入啥科目
老師個人獨資企業(yè)季報個人經(jīng)營所得可不可以不預(yù)繳,等匯算清繳時一起,比如我第二季度收入100萬,成本10,利潤90,申報第二季度時我成本填高些,等年度申報個人經(jīng)營所得時再按實際的
個人獨資企業(yè),不能稅前扣除的費(fèi)用做賬時已經(jīng)做了營業(yè)外支出,在報個稅-生產(chǎn)經(jīng)營所得稅報表時,是不是不用再納稅調(diào)增了?
那分錄怎么做呢
然后營業(yè)賬簿還需要繳納印花稅嗎
營業(yè)賬簿還需要繳納印花稅 計提分錄: 借:稅金及附加? 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 上交 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行存款
營業(yè)賬薄主要是哪些呢,我們只有剛注冊的50萬實收資本,沒有其他的啦
就是實際收到的實收資本
那比如50萬,那一年只申報一次這50萬就行了吧
沒有實際收到就0申報
我們是2023年開始注冊的,然后我一直沒有申報營業(yè)賬本的印花稅,那我這次應(yīng)該要申報對吧,然后在2024年就開始0申報就行了吧,這是一個季度報一次嗎。
都說了,實際收到實收資本才申報哈
那我2023年收到時,忘記申報了,現(xiàn)在可以補(bǔ)起來嗎
現(xiàn)在采集申報就是了