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老師,我們公司去年實繳20萬,7月份又實繳了30萬,我是在7月份就計提印花稅是嗎,然后再報這30萬的印花稅,我打開報稅的界面,怎么報,點哪呢

老師,我們公司去年實繳20萬,7月份又實繳了30萬,我是在7月份就計提印花稅是嗎,然后再報這30萬的印花稅,我打開報稅的界面,怎么報,點哪呢
2021-08-07 17:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-07 17:58

您好,按資金賬簿計算印花稅

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快賬用戶6505 追問 2021-08-07 17:59

7月份實繳的,7月份申報是嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-07 18:25

您好,是8月申報7月稅款

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快賬用戶6505 追問 2021-08-07 21:31

就是現(xiàn)在申報是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-07 21:40

您好,是的,您的理解非常正確

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快賬用戶6505 追問 2021-08-08 14:34

老師,我單位7月份實繳的這30萬,我查了稅費種認定,是按年申報,就是說,7月份不用申報,2022年1月份在申報是嗎

老師,我單位7月份實繳的這30萬,我查了稅費種認定,是按年申報,就是說,7月份不用申報,2022年1月份在申報是嗎
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齊紅老師 解答 2021-08-08 15:45

您好,是的,您的理解非常正確

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快賬用戶6505 追問 2021-08-08 15:47

那計提印花稅,是今年7月份計提,還是明年申報完在計提

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齊紅老師 解答 2021-08-08 15:47

您好,年末計提即可

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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