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                                    老師:資產(chǎn)處置損益明細(xì)表,賬上有存貨金額一萬(wàn)元處置所得八千元,請(qǐng)問(wèn)存貨的賬面價(jià)值、計(jì)稅基礎(chǔ)、可變現(xiàn)金額或交易價(jià)格分別怎么填寫(xiě)?
老師:資產(chǎn)處置損益明細(xì)表,貨幣資金的賬面金額一萬(wàn)元,賬面價(jià)值、計(jì)稅基礎(chǔ)、可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格怎么填寫(xiě)?
老師:企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入注消清算期了,賬面有一項(xiàng)固定資產(chǎn)的金額是10萬(wàn)買(mǎi)了12萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)處置損益明細(xì)表中的固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值、計(jì)稅基礎(chǔ)、可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格怎么填寫(xiě)?
老師。我家要注銷 填寫(xiě)資產(chǎn)處置損益明細(xì)表 那我家貨幣資產(chǎn)還有50萬(wàn) 賬面價(jià)值 計(jì)稅基礎(chǔ) 可變現(xiàn)價(jià)值填多少
老師,企業(yè)注銷,只有貨幣資金,資產(chǎn)處置損益明細(xì)表,賬面價(jià)值,計(jì)稅基礎(chǔ)可表現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格,這3個(gè)都是一樣的嗎
                應(yīng)付賬款借方余額長(zhǎng)期掛賬。后來(lái)發(fā)票也開(kāi)不進(jìn)來(lái)。如何平賬
老師您好,當(dāng)時(shí)9月的時(shí)候我問(wèn)老板公司有做電商平臺(tái)嘛,老板說(shuō)沒(méi)有,結(jié)果現(xiàn)在問(wèn)老板說(shuō)10月有做電商平臺(tái),而且仔細(xì)一問(wèn)說(shuō)9月27日入駐電商平臺(tái),9月27到30日有幾千塊錢(qián)收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報(bào)嘛
老師用私卡報(bào)銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師:這個(gè)真假的,核定征收
房產(chǎn)開(kāi)票是13的稅嗎
前幾年年匯算清繳時(shí)暫估沒(méi)票的調(diào)增繳稅了,賬里暫估的這部分怎么做分錄
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來(lái)核算,因?yàn)樵绮?0塊,午餐20
小規(guī)模納稅人季度31萬(wàn)賬怎么做?
請(qǐng)問(wèn)一下,未開(kāi)票收入,上個(gè)月做了三千元的未開(kāi)票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個(gè)?申報(bào)增值稅,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額正好,繳納幾元錢(qián)的銷項(xiàng)稅,就沒(méi)有把上個(gè)月未開(kāi)票收入低這個(gè)月開(kāi)票金額,上個(gè)月的未開(kāi)票收入我可以下個(gè)月低開(kāi)票金額嗎?
董孝彬老師在問(wèn)個(gè)問(wèn)題


您好,貨幣資金的計(jì)稅基礎(chǔ)和可變現(xiàn)價(jià)值都填10萬(wàn),因?yàn)殄X(qián)本身不值錢(qián),所以資產(chǎn)處置損益等于10萬(wàn)減10萬(wàn)等于0元。
1、就是貨幣資金賬面金額,貨幣資金的計(jì)稅基礎(chǔ)和可變現(xiàn)價(jià)值三個(gè)全部都填10萬(wàn)是嗎? 2、《剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表》中的剩余財(cái)產(chǎn)是10萬(wàn),下面有個(gè)其中:累計(jì)盈余公積,累計(jì)未分配利潤(rùn)這兩個(gè)需要填嗎?
是的,3個(gè)都填? 10萬(wàn) 要填的,根據(jù)清算前賬上的余額填,比如盈余公積2,未分配利潤(rùn)8,合計(jì)10,與剩余財(cái)產(chǎn)金額相等
不是填賬上的累計(jì)未分配利潤(rùn)嗎?
是的,就是賬上累計(jì)盈余和累計(jì)未分配利潤(rùn)的余額
那我只有剩余財(cái)產(chǎn)10萬(wàn)要分配,其他科目都是沒(méi)有金額了的,清算所得稅申報(bào)表是不是全部都是0?
也要看清算時(shí)有沒(méi)有益的,如果清算不賠不賺,才是0
老師,如果是小規(guī)模納稅人,但不是小微企業(yè),實(shí)收資本印花稅還可以減半征收嗎?
您好,可以的,依據(jù)是2018第50號(hào)文