就是在領(lǐng)用的當(dāng)月按購入的金額*1%加計(jì)抵扣增值稅

購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品扣除率9%,是什么意思
農(nóng)產(chǎn)品核定扣除是什么意思
農(nóng)產(chǎn)品按照投入產(chǎn)出法計(jì)算扣除進(jìn)項(xiàng)稅額 這個(gè)是什么意思?
免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票怎么抵扣申報(bào)?9%加計(jì)1%是什么意思
農(nóng)產(chǎn)品的加計(jì)扣除是什么意思
請(qǐng)問單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報(bào)嗎?問一下老師
老師,請(qǐng)問25年補(bǔ)繳了23 24年的稅金,把23.24年的報(bào)表進(jìn)行了更正,所得稅補(bǔ)繳了稅金,我財(cái)報(bào)上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個(gè)正常嗎?
請(qǐng)問公司法人要把股份全部轉(zhuǎn)給別人,可是賬上面應(yīng)收賬款預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款有金額,這樣有沒有問題,要不要交稅
老師,我是造價(jià)咨詢服務(wù)小規(guī)模公司,成本就是人工費(fèi),有筆三萬服務(wù)費(fèi)去年到賬做的預(yù)收賬款然后按工資進(jìn)行了發(fā)放導(dǎo)致這部分收入變成了去年凈利潤年終余額虧損金額,今年9月份開的發(fā)票要沖掉預(yù)收變成三季度收入對(duì)吧
去年一個(gè)銀行賬戶的結(jié)息沒有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財(cái)費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整?
電子普票當(dāng)月是不是不可以作廢
@劉艷紅老師,剛剛的問題,咨詢您。 【現(xiàn)在是出現(xiàn)負(fù)數(shù),是這個(gè)其他應(yīng)付款沖多了?!繂栴}是當(dāng)時(shí)的入資款,已經(jīng)使用了,這種情況還有什么辦法嗎?
老師,我們有一個(gè)工程需要用自動(dòng)履帶式鉆機(jī),然后結(jié)算單的時(shí)候是按照一米多少錢給他結(jié)算的,對(duì)方要是給我們開發(fā)票的話要怎么開?是開機(jī)械租賃還是開什么項(xiàng)目?
申報(bào)的個(gè)稅系統(tǒng)和企業(yè)所得稅報(bào)表的應(yīng)付職工薪酬實(shí)發(fā)對(duì)不上怎么辦


加計(jì)抵減是什么意思
就是加計(jì)抵扣增值稅的意思
農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除的1%的是指哪個(gè)費(fèi)用?
也就是你剛說的購入金額是指進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
就是你購入的的那個(gè)發(fā)票上的金額
是金額還是稅額?
免稅農(nóng)產(chǎn)品只有金額的哈,哪里來的稅呢?
哦哦,還是老師啊
這個(gè)是基本的常識(shí)哈, 計(jì)算稅即使有稅金,也是按金額計(jì)算哈,不可能再拿稅金計(jì)算稅哈
如果1000元農(nóng)產(chǎn)品,購入后再加工了,那么就是可以抵扣1010元稅嗎?
意思是扣除了1000*10%的增值稅,那么剩余1000*90%抵減成本了
1000+1000*1%=1010元,是這樣嗎
借:原材料990 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)? 購入時(shí)抵扣90 %2B加計(jì)抵扣10 貸:銀行存款1000
如果不涉及再加工,票上金額的1000元,可以抵稅嗎?
這個(gè)1000元是按9%或10%抵扣嗎?
如果不加工,就只能夠抵扣9%,也就是90元