就是在領(lǐng)用的當(dāng)月按購(gòu)入的金額*1%加計(jì)抵扣增值稅
購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品扣除率9%,是什么意思
農(nóng)產(chǎn)品核定扣除是什么意思
農(nóng)產(chǎn)品按照投入產(chǎn)出法計(jì)算扣除進(jìn)項(xiàng)稅額 這個(gè)是什么意思?
免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票怎么抵扣申報(bào)?9%加計(jì)1%是什么意思
農(nóng)產(chǎn)品的加計(jì)扣除是什么意思
老師,貿(mào)易公司,開(kāi)增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開(kāi)出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫(xiě)成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫(xiě)不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
加計(jì)抵減是什么意思
就是加計(jì)抵扣增值稅的意思
農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除的1%的是指哪個(gè)費(fèi)用?
也就是你剛說(shuō)的購(gòu)入金額是指進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
就是你購(gòu)入的的那個(gè)發(fā)票上的金額
是金額還是稅額?
免稅農(nóng)產(chǎn)品只有金額的哈,哪里來(lái)的稅呢?
哦哦,還是老師啊
這個(gè)是基本的常識(shí)哈, 計(jì)算稅即使有稅金,也是按金額計(jì)算哈,不可能再拿稅金計(jì)算稅哈
如果1000元農(nóng)產(chǎn)品,購(gòu)入后再加工了,那么就是可以抵扣1010元稅嗎?
意思是扣除了1000*10%的增值稅,那么剩余1000*90%抵減成本了
1000+1000*1%=1010元,是這樣嗎
借:原材料990 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)? 購(gòu)入時(shí)抵扣90 %2B加計(jì)抵扣10 貸:銀行存款1000
如果不涉及再加工,票上金額的1000元,可以抵稅嗎?
這個(gè)1000元是按9%或10%抵扣嗎?
如果不加工,就只能夠抵扣9%,也就是90元