您好,這種要法人轉(zhuǎn)錢(qián)進(jìn)來(lái)平這個(gè)其他應(yīng)收款,或用發(fā)票來(lái)平這個(gè)

老師 請(qǐng)問(wèn)我在7月做一筆分錄未付款是借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款 但是在8月付款時(shí)我忘記沖了 反復(fù)記了一次借:管理費(fèi)用貸:庫(kù)存現(xiàn)金 12月我發(fā)現(xiàn)了 就借:管理費(fèi)用(紅字)貸:庫(kù)存現(xiàn)金(紅字)補(bǔ)更借:其他應(yīng)付款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 但是我的管理費(fèi)用明細(xì)表出來(lái)就是負(fù)數(shù) 這正確嗎 因?yàn)槲覄傞_(kāi)始是更正相反分錄 就是借:其他應(yīng)付款 貸 管理費(fèi)用 但是這樣出來(lái)資產(chǎn)負(fù)債表就不對(duì) 利潤(rùn)表就虧損嚴(yán)重
老師,我遇到一個(gè)問(wèn)題,情況是這樣的。一個(gè)剛成立的公司,日常支出有108萬(wàn)(包括工廠(chǎng)的籌建等費(fèi)用),買(mǎi)材料和庫(kù)存商品支出210萬(wàn),(其中還有一些庫(kù)存沒(méi)有用完),收入有200萬(wàn),在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中累計(jì)借款87萬(wàn),已經(jīng)還了35萬(wàn),其中35萬(wàn)里面有5萬(wàn)利息,已經(jīng)都付了。我現(xiàn)在的問(wèn)題是,怎么推出來(lái)實(shí)際投入了多少?不算貸款借來(lái)的錢(qián),自己實(shí)打?qū)嵞昧硕嗌馘X(qián)呢?
老師,我想問(wèn)咨詢(xún)一下在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的條件是什么?我們單位建了一棟辦公樓,已經(jīng)完工投入使用,審計(jì)價(jià)格也出來(lái)了,但是工程款還沒(méi)有付完,質(zhì)保金發(fā)票也還沒(méi)有開(kāi),監(jiān)理費(fèi)也還沒(méi)有付完,這種情況可以轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?
老師,關(guān)于預(yù)付賬款攤銷(xiāo)的。就是支付了一年期的費(fèi)用(比如,一年期的車(chē)險(xiǎn),一年期的咨詢(xún)服務(wù)費(fèi),等)就要計(jì)入預(yù)付賬款,然后在支付的當(dāng)月開(kāi)始攤銷(xiāo)嗎?那我有兩個(gè)疑問(wèn),有2種情況,1,支付的時(shí)候就已經(jīng)收到發(fā)票了,2,發(fā)票是在后面一兩個(gè)月才給過(guò)來(lái)。針對(duì)我剛剛說(shuō)的這種支付一年期的費(fèi)用這種,分這兩種情況,該怎么做賬務(wù)處理呢?需要做預(yù)付賬款和預(yù)付賬款的攤銷(xiāo)嗎?
老師您好,咨詢(xún)您個(gè)問(wèn)題 問(wèn)題描述:我發(fā)現(xiàn)公司在20年和21年的時(shí)候都有庫(kù)存商品暫估入庫(kù)現(xiàn)象 共300多萬(wàn),當(dāng)時(shí)暫估分錄是: 借:庫(kù)存商品 50萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù) 50萬(wàn) (暫估后面也沒(méi)有具體的公司名字) 類(lèi)似的會(huì)計(jì)分錄有好幾筆。 我問(wèn)之前的會(huì)計(jì),他說(shuō)賬上沒(méi)有成本可結(jié)轉(zhuǎn)了,所以才暫估的,說(shuō)是老板想辦法整發(fā)票。 老板從一些渠道取得部分發(fā)票后,會(huì)計(jì)分錄是這樣做的(比如取得10萬(wàn)的發(fā)票): 借:庫(kù)存商品 10萬(wàn)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù) 10萬(wàn)(紅字) 借:庫(kù)存商品 10萬(wàn)(籃字) 貸:其他應(yīng)收款--老板 10萬(wàn)(賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應(yīng)收款,這些其他人的其他應(yīng)收款實(shí)際上部分已還給老板個(gè)人了,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有沖賬,老板說(shuō)以后找發(fā)票沖)。
關(guān)于稅負(fù)率進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)整有什么技巧
老師,我去年虧損三萬(wàn)不知道今年在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候可以申報(bào),所以上半年計(jì)提了一些已計(jì)提未發(fā)放的工資,個(gè)稅都正常申報(bào)了,三季度申報(bào)可以在新增加的應(yīng)付職工薪酬里面按賬上填寫(xiě)嗎?四季度確定不發(fā)放了在沖銷(xiāo)計(jì)提的工資,更改個(gè)稅申報(bào)表,這樣可以嗎
您好,老師,稅務(wù)系統(tǒng)提示 我們申報(bào)的三季度增值稅銷(xiāo)售收入少于在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送的收入金額 是什么意思呀?我查查申報(bào)的收入也是三季度的開(kāi)票收入呀
我們公司是汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司,我們公司賣(mài)保險(xiǎn)給客戶(hù)的時(shí)候,送了100塊錢(qián)代金券給客戶(hù),然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶(hù)拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢(qián)出來(lái),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
年度納稅調(diào)整稅務(wù)和會(huì)計(jì)怎么進(jìn)行
員工借其他應(yīng)收款還款時(shí)間最遲是什么時(shí)候,最早什么時(shí)候能再借
自然人電子稅務(wù)局有手機(jī)版的嗎?只有電腦才能有自然人電子稅務(wù)局嗎?
老師好,資本化工資和費(fèi)用話(huà)工資分別都用在什么地方
我公司銀行付B公司75萬(wàn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓。 我公司如何做賬?用交多少印花稅?具體做賬的分錄如何寫(xiě)?
在會(huì)計(jì)方面,現(xiàn)在做的工作是會(huì)計(jì),有初級(jí)證,除了中級(jí)職稱(chēng)要考(注會(huì)、高級(jí)根本考不過(guò),也不考慮),還能考什么證會(huì)有價(jià)值?比如審計(jì)師?稅務(wù)師?經(jīng)濟(jì)師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個(gè)更性?xún)r(jià)比高


老師,合伙企業(yè)層面,可以用其他公司的往來(lái)款【其實(shí)控人也是這個(gè)普通合伙人】,互相抵消平帳嗎? 借:其他應(yīng)付款-A公司 貸:其他應(yīng)付款—普通合伙人—XXX 其中A公司的法人/實(shí)控人均為這個(gè)自然人。
如果是同一個(gè)人是可以的
老師,對(duì)沖的往來(lái)款是法人與法人開(kāi)立的有限公司。有點(diǎn)不太理解,公司法規(guī)定個(gè)人財(cái)產(chǎn)與公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立,這種沒(méi)有混同財(cái)產(chǎn)嗎?另外,賬上抵消這種操作,需要什么入賬依據(jù)嗎?
這個(gè)要同一個(gè)公司才可以了,比如他的應(yīng)收和應(yīng)付,你這種不可以
老師,如果法人不愿轉(zhuǎn)錢(qián)進(jìn)來(lái)或無(wú)發(fā)票,那合伙企業(yè)只能繼續(xù)掛賬處理嗎,這種稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
可以用發(fā)票來(lái)沖掉