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申報(bào)的個(gè)稅系統(tǒng)和企業(yè)所得稅報(bào)表的應(yīng)付職工薪酬實(shí)發(fā)對(duì)不上怎么辦

2025-10-26 17:07
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-26 17:11

你好對(duì)不上的原因是什么具體

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快賬用戶8422 追問 2025-10-26 17:17

之前申報(bào)個(gè)稅,金額填錯(cuò)了,連著幾個(gè)月都是

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齊紅老師 解答 2025-10-26 17:19

需要回去更正的申報(bào)

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快賬用戶8422 追問 2025-10-26 17:22

明天27號(hào),還能更正嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-26 17:24

還可以的,沒有問題

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快賬用戶8422 追問 2025-10-26 17:27

可以更正之前 月份的?

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齊紅老師 解答 2025-10-26 17:28

可以的,但是如果補(bǔ)交稅款會(huì)有滯納金的

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你好對(duì)不上的原因是什么具體
2025-10-26
沒事的,根據(jù)賬面據(jù)實(shí)填報(bào)
2025-10-16
先核實(shí)差異原因(如賬務(wù)滯后、口徑不同),再按 “賬載填計(jì)提、實(shí)際填支付” 填報(bào),差異通過 A105050 表納稅調(diào)整。
2025-10-22
實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬按個(gè)稅系統(tǒng)上申報(bào)的金額填
2025-10-11
可以 的,沒問題的哈,包括申報(bào)的工資和獎(jiǎng)金
2025-10-11
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