沒事的,根據(jù)賬面據(jù)實填報

老師,在所得稅匯算清繳中職工薪酬那里,是根據(jù)應付職工薪酬—工資,貸方累計數(shù)填寫對嗎?這個數(shù)正常應該跟個稅申報系統(tǒng)中申報的金額相同,但是我有一個月再申報個稅的時候(本期基本養(yǎng)老保險,醫(yī)療保險,工傷保險)忘記填寫,導致最后這個差異是5000多元,這個有沒有影響?
學堂老師,問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳中工資薪金支出賬載金額及實際發(fā)生額,是指我記賬軟件里應付職工薪酬貸方數(shù)及借方數(shù)嗎?還是個稅系統(tǒng)里申報的1-12月申報數(shù)呢?
老師,我個稅系統(tǒng)里面當期收入是應發(fā)工資數(shù),但是我應付職工薪酬貸方帳載金額是實發(fā)工資數(shù),在企稅匯算清繳時報職工薪金賬載金額時按照貸方累計數(shù)填的,那這個會不會顯示個稅申報個企稅不一致?其實個稅系統(tǒng)當期收入數(shù)-個稅-社保個人扣除=我應付職工薪酬貸方數(shù)
老師,之前會計申報的個稅系統(tǒng)工資和賬上面完全對不上,發(fā)的多報的少,導致現(xiàn)在應付職工薪酬是負數(shù),這個應該怎么辦呢老師
老師 我2025年1-9月工資賬上正常計提 但是沒發(fā),掛著應付職工應酬貸方20萬元,但是個稅系統(tǒng)我按每月計提金額申報,現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅申報表中的工資怎么辦,實發(fā)數(shù)那里填0,和個稅系統(tǒng)比對不過,按個稅申報數(shù)填,和賬上應付職工薪酬借方不一致,怎么辦呢
老師,我們是一般納稅人,有進項抵扣的發(fā)票,那我開給對方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開專票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬走的公戶,但是對方和我們簽的協(xié)議不開發(fā)票的,這個怎么平賬呢
個人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要
電子版12306旅票不許要認證怎么操作有什么要求
樸老師,今年6月份關(guān)于電商推送數(shù)據(jù),是哪個公告?
關(guān)于稅負率進項稅調(diào)整有什么技巧
老師,我去年虧損三萬不知道今年在申報企業(yè)所得稅的時候可以申報,所以上半年計提了一些已計提未發(fā)放的工資,個稅都正常申報了,三季度申報可以在新增加的應付職工薪酬里面按賬上填寫嗎?四季度確定不發(fā)放了在沖銷計提的工資,更改個稅申報表,這樣可以嗎
您好,老師,稅務系統(tǒng)提示 我們申報的三季度增值稅銷售收入少于在互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)向稅務機關(guān)報送的收入金額 是什么意思呀?我查查申報的收入也是三季度的開票收入呀
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應該怎么做賬務處理?
年度納稅調(diào)整稅務和會計怎么進行
賬面實際填0的話和個稅系統(tǒng)中已申報數(shù)據(jù)不一致呀 難道我要把個稅1-9月全部改成0?
你實際發(fā)放為0,就填0,已計入成本費用的按計提的金額填
這樣比對不過,強制申報的話專管員那邊預警,又要找過來查賬了
你是據(jù)實填報的,要么就填已經(jīng)申報了的工資