同學你好 這個是計入營業(yè)外收入呀 你按照減半后的金額計提就不用轉(zhuǎn)到營業(yè)外了
.A公司為增值稅一般納稅人銷售公司2022年3月10賣給B公司商品15萬已開出發(fā)票3月8號采購庫存商品12萬取得進項專用發(fā)票用銀行支付。3月20號洽談業(yè)務(wù)請客戶吃飯現(xiàn)金付款5000元,3月25日銀行收到B公司付的貨款15萬元,3月31號計提本月工資15500。(1)請寫出上述所涉及到的會計分錄(2)請算出A公司需要繳納增值稅,城市維護建設(shè)稅(7%),教育費附加(3%),地方教育附加(2%),印花稅(3‰)分別是多少?
5月24.客戶打款給我們技術(shù)服務(wù)費80000.,我們公司在6.1號預繳增值稅,開了專票。銀行扣了增值稅和城市建設(shè)稅,附加稅有減半征收,這會計分錄怎么寫,需要附加稅減免是要計入營業(yè)外支出嗎?
5月24.客戶打款給我們技術(shù)服務(wù)費80000.,我們公司在6.1號預繳增值稅,稅務(wù)代開了專票。銀行扣了增值稅和城市建設(shè)稅,附加稅有減半征收,這會計分錄怎么寫,需要附加稅減免是要計入營業(yè)外支出嗎?
我在5月有筆收入,稅務(wù)代開專票,附加稅不知道做的分錄對不對,請老師幫忙看看?做會計分錄:計提了附加稅,同時又做了減免附加稅分錄,減免的計入營業(yè)外收入。附加稅也計提到本年利潤了,6月1號扣了增值稅城建稅,我這邊關(guān)于附加稅的分錄還有沒做完的的嗎?今年城建減半,教育費全部減免。
我在5月有筆收入,稅務(wù)代開專票,附加稅不知道做的分錄對不對呢?做會計分錄:計提了附加稅,同時又做了減免附加稅分錄,減免的計入營業(yè)外收入。附加稅也計提到本年利潤了,6月1號扣了增值稅城建稅,今年城建減半,教育費全部減免。請幫忙看看,附加稅的會計分錄怎么做
票面利率>市場利率,債券價值>債券面值,內(nèi)部收益率低于票面利率,這個怎么理解
我覺得這道題是不是有問題呀?從題目的角度來看,并不能分清楚甲跟丙誰是買受人,誰是出賣人人。雖然是甲委托的乙運輸公司但是這個委托人他可以是買受人,也可以是出賣人呀。
工商公告25日到期,24日提交注銷資料不知道可以的嗎
1.嵌入式軟件共同費分攤:分別有:房租、水電、還有什么是共同的費用?2.房租軟件成本:選用面積算出每個部門費用,直接分到車間產(chǎn)品房租,再按軟件占總銷售額比例分攤)這樣對嗎?3.燒錄機錄程序的折舊也屬于軟件成本嗎?4.?嵌入式軟件,如果有維護費用?,收入與維護人工都屬于軟件收入與成本,不屬于研件成本了?
老師外貿(mào)企業(yè)購進保稅區(qū)的貨物轉(zhuǎn)出口貿(mào)易,電子稅務(wù)局還要備案嗎?
老師合并成本是什么謝謝
怎么做稅務(wù)籌劃?稅務(wù)籌劃有那些方法
請問接收異常憑證,如何寫情況說明?
大額定期存單不是屬于貨幣市場嘛。為啥不選擇d呢
出口企業(yè)單證備案,哪些是必須有的?哪些可以沒有?
會計分錄怎么做呢
那為啥增值稅減免計營業(yè)外收入呢?
因為這個已經(jīng)做增值稅了
已經(jīng)做增值稅是啥意思呢
貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 這樣做了呀
還是不太明白老師,5月24.客戶打款給我們技術(shù)服務(wù)費80000.,我們公司在6.1號預繳增值稅,稅務(wù)代開了專票。銀行扣了增值稅和城市建設(shè)稅,附加稅有減半征收,這附加稅會計分錄怎么寫呢?
同學你好 按減半后的金額計提
財務(wù)軟件里月底計提,和結(jié)轉(zhuǎn)損益科目和金額不能修改怎么辦呢?
你是多計提了嗎 紅沖多計提的
點的軟件里生成憑證自動生成的
同學你好 你手動紅沖多做的
我沒做沖紅 在結(jié)賬里面如果不計提附加稅,不生成憑證,會影響報表的金額嗎?
同學你好 這個不會影響
我計提附加稅了,又把附加稅專到營業(yè)外收入了 ,但結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤時的時候,兩個教育附加金額沒抵消呀
我在5月末,做會計分錄:計提了附加稅,同時又做了減免附加稅分錄,減免的計入營業(yè)外收入。附加稅也計提到本年利潤了,6月1號扣了增值稅城建稅,我這邊關(guān)于附加稅的分錄有落下的嗎?
優(yōu)惠了的還計提了那就沖減多計提的
附加稅減免的會計分錄,計入營業(yè)外收入是沖減計提嗎?我做了,但利潤表里附加稅還是正常顯示
附加稅減免的會計分錄,計入營業(yè)外收入是沖減計提嗎?我做了,您說的沖減分錄怎么做呢?
同學你好 借應(yīng)交稅費附加稅 貸稅金及附加 這是沖減 如果要轉(zhuǎn)到營業(yè)外 借應(yīng)交稅費附加稅 貸營業(yè)外收入