同學(xué)你好 這個(gè)是計(jì)入營業(yè)外收入呀 你按照減半后的金額計(jì)提就不用轉(zhuǎn)到營業(yè)外了

.A公司為增值稅一般納稅人銷售公司2022年3月10賣給B公司商品15萬已開出發(fā)票3月8號(hào)采購庫存商品12萬取得進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票用銀行支付。3月20號(hào)洽談業(yè)務(wù)請(qǐng)客戶吃飯現(xiàn)金付款5000元,3月25日銀行收到B公司付的貨款15萬元,3月31號(hào)計(jì)提本月工資15500。(1)請(qǐng)寫出上述所涉及到的會(huì)計(jì)分錄(2)請(qǐng)算出A公司需要繳納增值稅,城市維護(hù)建設(shè)稅(7%),教育費(fèi)附加(3%),地方教育附加(2%),印花稅(3‰)分別是多少?
5月24.客戶打款給我們技術(shù)服務(wù)費(fèi)80000.,我們公司在6.1號(hào)預(yù)繳增值稅,開了專票。銀行扣了增值稅和城市建設(shè)稅,附加稅有減半征收,這會(huì)計(jì)分錄怎么寫,需要附加稅減免是要計(jì)入營業(yè)外支出嗎?
5月24.客戶打款給我們技術(shù)服務(wù)費(fèi)80000.,我們公司在6.1號(hào)預(yù)繳增值稅,稅務(wù)代開了專票。銀行扣了增值稅和城市建設(shè)稅,附加稅有減半征收,這會(huì)計(jì)分錄怎么寫,需要附加稅減免是要計(jì)入營業(yè)外支出嗎?
我在5月有筆收入,稅務(wù)代開專票,附加稅不知道做的分錄對(duì)不對(duì),請(qǐng)老師幫忙看看?做會(huì)計(jì)分錄:計(jì)提了附加稅,同時(shí)又做了減免附加稅分錄,減免的計(jì)入營業(yè)外收入。附加稅也計(jì)提到本年利潤了,6月1號(hào)扣了增值稅城建稅,我這邊關(guān)于附加稅的分錄還有沒做完的的嗎?今年城建減半,教育費(fèi)全部減免。
我在5月有筆收入,稅務(wù)代開專票,附加稅不知道做的分錄對(duì)不對(duì)呢?做會(huì)計(jì)分錄:計(jì)提了附加稅,同時(shí)又做了減免附加稅分錄,減免的計(jì)入營業(yè)外收入。附加稅也計(jì)提到本年利潤了,6月1號(hào)扣了增值稅城建稅,今年城建減半,教育費(fèi)全部減免。請(qǐng)幫忙看看,附加稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,這個(gè)是抖音直播別人給刷的禮物,我提現(xiàn)了,說次月申報(bào)個(gè)人所得稅,這個(gè)怎么申報(bào)
買酒給客戶 開專票如何做賬
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬 但是分包方開了300萬發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個(gè)怎么分啊 剩余100萬我們做工資嗎
老師,我只有營業(yè)執(zhí)照現(xiàn)在店也沒開了,在這下面辦理社保,每年是要交材料的吧?這個(gè)我不會(huì)
老師,社保繳費(fèi)基數(shù)提高了,需要補(bǔ)繳,一個(gè)員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補(bǔ)繳的部分由她自己承擔(dān),這合理吧,謝謝
老師,麻煩請(qǐng)問一下,我們買的照相機(jī)送客戶,是做到招待費(fèi)的,沒有抵扣,這個(gè)不抵扣原因我是應(yīng)該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報(bào)增值稅,怎么申報(bào),有模板嗎?
老師,我們是一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票,那我開給對(duì)方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開專票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬走的公戶,但是對(duì)方和我們簽的協(xié)議不開發(fā)票的,這個(gè)怎么平賬呢
個(gè)人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要


會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
那為啥增值稅減免計(jì)營業(yè)外收入呢?
因?yàn)檫@個(gè)已經(jīng)做增值稅了
已經(jīng)做增值稅是啥意思呢
貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 這樣做了呀
還是不太明白老師,5月24.客戶打款給我們技術(shù)服務(wù)費(fèi)80000.,我們公司在6.1號(hào)預(yù)繳增值稅,稅務(wù)代開了專票。銀行扣了增值稅和城市建設(shè)稅,附加稅有減半征收,這附加稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?
同學(xué)你好 按減半后的金額計(jì)提
財(cái)務(wù)軟件里月底計(jì)提,和結(jié)轉(zhuǎn)損益科目和金額不能修改怎么辦呢?
你是多計(jì)提了嗎 紅沖多計(jì)提的
點(diǎn)的軟件里生成憑證自動(dòng)生成的
同學(xué)你好 你手動(dòng)紅沖多做的
我沒做沖紅 在結(jié)賬里面如果不計(jì)提附加稅,不生成憑證,會(huì)影響報(bào)表的金額嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)不會(huì)影響
我計(jì)提附加稅了,又把附加稅專到營業(yè)外收入了 ,但結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤時(shí)的時(shí)候,兩個(gè)教育附加金額沒抵消呀
我在5月末,做會(huì)計(jì)分錄:計(jì)提了附加稅,同時(shí)又做了減免附加稅分錄,減免的計(jì)入營業(yè)外收入。附加稅也計(jì)提到本年利潤了,6月1號(hào)扣了增值稅城建稅,我這邊關(guān)于附加稅的分錄有落下的嗎?
優(yōu)惠了的還計(jì)提了那就沖減多計(jì)提的
附加稅減免的會(huì)計(jì)分錄,計(jì)入營業(yè)外收入是沖減計(jì)提嗎?我做了,但利潤表里附加稅還是正常顯示
附加稅減免的會(huì)計(jì)分錄,計(jì)入營業(yè)外收入是沖減計(jì)提嗎?我做了,您說的沖減分錄怎么做呢?
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 貸稅金及附加 這是沖減 如果要轉(zhuǎn)到營業(yè)外 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 貸營業(yè)外收入