你好,附加稅既然是減免的,就不需要做計(jì)提處理的?
請(qǐng)問(wèn)下,小規(guī)模納稅人,19年度的附加稅計(jì)提多了,今年一月紅字沖減錯(cuò)了,按照,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)(城建稅,教育附加,地方教育附加,水利建設(shè))這樣做了,20年每月計(jì)提的稅金及附加也有減免又陸續(xù)沖減,導(dǎo)致利潤(rùn)表稅金及附加本年累計(jì)是負(fù)數(shù),我該怎么重新做一個(gè)年初沖減的分錄呢,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目。
老師, 1、是不是每月月底計(jì)提城建稅、教育費(fèi)附加. 、地方教育附加、印花稅、水利基金?計(jì)提的分錄老師可以發(fā)一下嗎? 如果遇到免,是在每月月底記入營(yíng)業(yè)稅金及附加,2、繳納是不是都在申報(bào)期內(nèi),也就是下月初申報(bào)期內(nèi)?做繳納的會(huì)計(jì)分錄? 3、繳納時(shí)適用國(guó)家稅收優(yōu)惠政策等(月小于10萬(wàn)元,季度小于30萬(wàn)元),將減免的部分記入營(yíng)業(yè)外收入同時(shí)要不要沖掉營(yíng)業(yè)稅金及附加呀? 老師可以發(fā)一下減免的會(huì)計(jì)分錄嗎?
1月份計(jì)提的附加稅,教育費(fèi)和地方教育費(fèi)附加免了,減免的我要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?該怎么做分錄
你好,小規(guī)模納稅人 5月開(kāi)了一張專票,城建稅免稅50%在當(dāng)月需要計(jì)提嗎? 教育費(fèi)附加 地方附加免了 ,是不是不用計(jì)提了,在當(dāng)月直接借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅-教育附加 地方附加 ,然后再做一筆 應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加 地方教育附加,貸 營(yíng)業(yè)外收入,再最后結(jié)轉(zhuǎn) 借:營(yíng)業(yè)外收(免的2費(fèi)) 本年利潤(rùn)(城建稅) 貸:稅金及附加 然后就是7月初直接申報(bào)繳費(fèi),是這樣嗎?
老師城建稅和教育附加減半征收了嗎,我是按照增值稅的5%,3%,2%計(jì)提的,今天申報(bào)的時(shí)候附加稅少了一半,那我一月份怎么做分錄調(diào)整之前的計(jì)提呢
10.甲首飾店是增值稅一般納稅人,2024年12月零售金銀首飾取得含增值稅價(jià)款10.37萬(wàn)元,其中包括以舊換新首飾的含增值稅價(jià)款1.13萬(wàn)元。在以舊換新業(yè)務(wù)中,新首飾含增值稅價(jià)款為5.85萬(wàn)元,舊首飾的作價(jià)為4.72萬(wàn)元。已知,增值稅稅率為13%。有關(guān)甲首飾店2024年12月應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額
老師,幫忙出個(gè)主意,新來(lái)了個(gè)做軍隊(duì)裝備審價(jià)的經(jīng)理,他有人脈關(guān)系,能給事務(wù)所拉業(yè)務(wù),昨天聽(tīng)說(shuō),他專門挑了幾個(gè)同事給他們培訓(xùn)裝備審價(jià)項(xiàng)目,我也想加入我怎么給他說(shuō)合適,剛加了他微信,跟他交際少,就上次裝備審價(jià)專屬培訓(xùn)的時(shí)候聽(tīng)他講過(guò)一些東西。
自然人扣繳端備份數(shù)據(jù),前會(huì)計(jì)用微信發(fā)得過(guò)來(lái)嗎? 會(huì)計(jì)小白
老師,注冊(cè)商標(biāo)費(fèi)600元,怎么做憑證
老師好,我的財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個(gè)科目,我們農(nóng)牧企業(yè),怎么辦?用什么科目代替或者哪個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里有???我這兒有承包土地承包費(fèi),種地勞務(wù)費(fèi),機(jī)械維修燃料費(fèi)等,還能用什么科目代替?怎么辦
老師結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理時(shí),凈損失的報(bào)廢的放營(yíng)業(yè)外支出,出售的放資產(chǎn)處置損益,而凈收益時(shí),出售的放營(yíng)業(yè)外收入,非正常出售的如對(duì)外投資,交換的放資產(chǎn)處置損益,對(duì)嗎??jī)羰找娴臓I(yíng)業(yè)外收入與資產(chǎn)處置損益是不是說(shuō)反了?
企業(yè)為員工承擔(dān)個(gè)人部分社保需要納稅調(diào)增嗎,在哪個(gè)表調(diào)
那這個(gè)銀行結(jié)息的收入我們可以像企業(yè)一樣沖減平時(shí)的財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)嗎?
老師您好:吸收合并 A?B=A A公司需要交印花稅嗎
固定資產(chǎn)銷售:借應(yīng)收賬款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅,這部分收入怎么在利潤(rùn)表上提現(xiàn)不了呢
1.計(jì)提附加稅 借:稅金及附加, 貸:應(yīng)交城建稅(全額) 兩費(fèi)(全額) 2.減免城建稅,兩費(fèi), 借:應(yīng)交稅費(fèi),城建稅(減半) 兩費(fèi)(全額減免) 貸:營(yíng)業(yè)外收入減免收入 3.月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 借:本年利潤(rùn) 袋:城建稅(全額) 兩費(fèi)(全額) 4.次月初繳納扣增值稅附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -城建稅(減半) 銀行存款 5月份產(chǎn)生一筆增值稅,從稅務(wù)代開(kāi)專票給客戶,整個(gè)附加稅會(huì)計(jì)賬務(wù)處理流程對(duì)嗎?
你好,城建稅減半,按減半之后的金額做計(jì)提分錄。 你好,城建稅減半,按減半之后的金額做計(jì)提分錄。