同學你好 借其他應收款 貸銀行存款 借費用科目 貸其他應收款
1、支付了一年的承包費12萬元,發(fā)票未收到,該如何記賬 借:預付賬款~XXX公司承包費12萬元 貸:銀行存款12萬元 2、每月攤銷時該走什么科目? 3、增值稅專用發(fā)票開回來該走什么科目?
我的應付賬款比較多,這個應付賬款,就是我去我們商城買產(chǎn)品,差不多一兩個月讓公司開一次發(fā)票給我,當時代理會計把這些賬作為應付賬款,我現(xiàn)在想把備用金的取出來,用庫存現(xiàn)金的方式,來付這個應付賬款,分錄要不要寫應交稅費?需要票據(jù)什么的嗎?我問這邊的會計老師,她說要把我實際付出的憑證打出來,但是我實際付款出去都是用微信或是支付寶付出去的,賬單有點多,不方便每一筆做,而且賬上的應付賬款都有對應金額發(fā)票的,公司給我開的發(fā)票,也是打了折的,和我實際支付寶付出去的賬也不一樣,我也沒辦法公對公付款,那我現(xiàn)在做賬的話,就借應付賬款,貸庫存現(xiàn)金,然后附張領款憑證行不行?
老師好!我們公司是一般納稅人,因為我這個月開始接別人的賬務來做,進的材料明明有普通發(fā)票,也是從公賬付出來的款,為什么不用科目工程物資,而是用科目應付賬款呢?好奇怪哦!
一般納稅人的,用銀行存款付出去的辦證費用,借方是什么科目?次月開的票,而且票據(jù)也沒送過來,代賬公司應該怎么記賬
老師,代賬公司,一般納稅人一張普通發(fā)票,銀行流水也沒有看到支付,借方是管理費用什么什么費用,貸方應該用什么用?銀行存款也不合適
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調減,往后每年再進行調增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎