每月分?jǐn)偟臅r(shí)候,借銷售費(fèi)用貸預(yù)付賬款。 發(fā)票到了,借進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付賬款。 分?jǐn)側(cè)绻謹(jǐn)偟亩嗔耍桀A(yù)付賬款借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)。
1、支付了一年的承包費(fèi)12萬(wàn)元,發(fā)票未收到,該如何記賬 借:預(yù)付賬款~XXX公司承包費(fèi)12萬(wàn)元 貸:銀行存款12萬(wàn)元 2、每月攤銷時(shí)該走什么科目? 3、增值稅專用發(fā)票開(kāi)回來(lái)該走什么科目?
2、2020年12月1日大華公司向浙江達(dá)昌工貿(mào)有限公司購(gòu)買一臺(tái)需要安裝的專用機(jī)器設(shè)備(H生產(chǎn)線),該設(shè)備已開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,設(shè)備價(jià)款30萬(wàn)元,增值稅額5.1萬(wàn)元,合計(jì)35.1萬(wàn)元,公司開(kāi)具了一張3個(gè)月到期無(wú)息的商業(yè)承兌匯票支付設(shè)備款;另支付運(yùn)輸費(fèi)3萬(wàn)元,包裝費(fèi)2萬(wàn)元,款項(xiàng)均以銀行存款支付;安裝該設(shè)備發(fā)生人工費(fèi)用5萬(wàn)元,12月2日用銀行存款支付,該設(shè)備已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。假設(shè)該設(shè)備預(yù)計(jì)使用10年,預(yù)計(jì)殘值1萬(wàn)元,清理費(fèi)用2萬(wàn)元。 會(huì)計(jì)分錄
、2020年12月1日大華公司向浙江達(dá)昌工貿(mào)有限公司購(gòu)買一臺(tái)需要安裝的專用機(jī)器設(shè)備(H生產(chǎn)線),該設(shè)備已開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,設(shè)備價(jià)款30萬(wàn)元,增值稅額5.1萬(wàn)元,合計(jì)35.1萬(wàn)元,公司開(kāi)具了一張3個(gè)月到期無(wú)息的商業(yè)承兌匯票支付設(shè)備款;另支付運(yùn)輸費(fèi)3萬(wàn)元,包裝費(fèi)2萬(wàn)元,款項(xiàng)均以銀行存款支付;安裝該設(shè)備發(fā)生人工費(fèi)用5萬(wàn)元,12月2日用銀行存款支付,該設(shè)備已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。假設(shè)該設(shè)備預(yù)計(jì)使用10年,預(yù)計(jì)殘值1萬(wàn)元,清理費(fèi)用2萬(wàn)元。
甲公司是一家制造業(yè)企業(yè),為增值稅一般納稅人。確認(rèn)銷售收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。2021年“應(yīng)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目年初借方余額合計(jì)數(shù)為10萬(wàn)元,2021年發(fā)生相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)9月1日,向乙公司銷售商品一批,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款20萬(wàn)元,增值稅稅額2.6萬(wàn)元,款項(xiàng)尚未收到,滿足收入確認(rèn)條件。該批商品實(shí)際成本15萬(wàn)元。(2)9月15日,收到乙公司寄來(lái)的面值為22.6萬(wàn)元期限為2個(gè)月的不帶息銀行承兌匯票,用于抵付9月1日貨款。(3)11月15日,票據(jù)到期,承兌銀行按票面金額支付票款。(4)12月1日,向乙公司銷售一批原材料,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款5萬(wàn)元,增值稅稅額0.65萬(wàn)元,款項(xiàng)尚未收到,滿足收入確認(rèn)條件。該批原材料實(shí)際成本為3元。(5)12月初“壞賬準(zhǔn)備”科目貸方余額為0.2萬(wàn)元。12月31日,經(jīng)測(cè)試確定“壞賬準(zhǔn)備”科目應(yīng)保持的貸方余額為0.5萬(wàn)元。要求:根據(jù)資料完成業(yè)務(wù)1-5的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
甲公司是一家制造業(yè)企業(yè),為增值稅一般納稅人。確認(rèn)銷售收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。2021年“應(yīng)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目年初借方余額合計(jì)數(shù)為10萬(wàn)元,2021年發(fā)生相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)9月1日,向乙公司銷售商品一批,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款20萬(wàn)元,增值稅稅額2.6萬(wàn)元,款項(xiàng)尚未收到,滿足收入確認(rèn)條件。該批商品實(shí)際成本15萬(wàn)元。(2)9月15日,收到乙公司寄來(lái)的面值為22.6萬(wàn)元期限為2個(gè)月的不帶息銀行承兌匯票,用于抵付9月1日貨款。(3)11月15日,票據(jù)到期,承兌銀行按票面金額支付票款。(4)12月1日,向乙公司銷售一批原材料,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款5萬(wàn)元,增值稅稅額0.65萬(wàn)元,款項(xiàng)尚未收到,滿足收入確認(rèn)條件。該批原材料實(shí)際成本為3萬(wàn)元。(5)12月初“壞賬準(zhǔn)備”科目貸方余額為0.2萬(wàn)元。12月31日,經(jīng)測(cè)試確定“壞賬準(zhǔn)備”科目應(yīng)保持的貸方余額為0.5萬(wàn)元。要求:根據(jù)資料完成業(yè)務(wù)1-5的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。提交
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無(wú)同類銷售價(jià)格,成本為13000元,成本利潤(rùn)率為10%,為何算銷項(xiàng)稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤(rùn)是含稅價(jià),怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(jià)(成本價(jià))直接?稅率呀?
之前財(cái)務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報(bào),這次自己學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操,所以除了學(xué)習(xí)個(gè)稅實(shí)操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報(bào)的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢(qián)是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎。同時(shí)會(huì)不會(huì)影響退稅呢?
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢(qián)是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說(shuō)不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計(jì)開(kāi)具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計(jì)的嗎?
老師我想問(wèn)一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險(xiǎn)斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費(fèi),但是我9月份查我的個(gè)人醫(yī)療,應(yīng)該打入個(gè)人的那比醫(yī)療錢(qián),沒(méi)有到個(gè)人賬戶,怎么回事呢,現(xiàn)在個(gè)人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉(cāng)庫(kù)房租不給開(kāi)票可以對(duì)公轉(zhuǎn)賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè),這家企業(yè)沒(méi)有正規(guī)的財(cái)務(wù)管理、庫(kù)房管理。請(qǐng)問(wèn)作為一名會(huì)計(jì)怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫(kù)管理、成本核算這幾部分抓起來(lái)。以什么方法快速的捋順?
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說(shuō)中秋發(fā)200元過(guò)節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來(lái)的?
這樣做對(duì)嗎老師 支付了一年的承包費(fèi),發(fā)票未收到,該如何記賬 1、支付承包費(fèi)時(shí) 借:預(yù)付賬款—甲公司承包費(fèi)12萬(wàn) 貸:銀行存款12萬(wàn)元 2、每月攤銷時(shí) 借:制造費(fèi)用1萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款—承包費(fèi)1萬(wàn) 3、增值稅專用發(fā)票開(kāi)回來(lái)時(shí) 借:其他應(yīng)付款—承包費(fèi)12萬(wàn) 借:應(yīng)交稅金—進(jìn)項(xiàng)稅1萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款—甲公司承包費(fèi)12萬(wàn) 貸:銀行存款1萬(wàn)
你好,增值稅專票開(kāi)進(jìn)來(lái)之后,你們支付了1萬(wàn)塊錢(qián)嗎?
嗯嗯,1萬(wàn)的稅款
你好可以這么做的。