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將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?

2025-09-30 23:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-30 23:13

您好,自己生產(chǎn)的東西送人又沒有賣過,就得先自己定個價來算稅,這個定價不是直接用成本,而是要在成本基礎上加個利潤,公式就是成本13000元乘以1加10%的成本利潤率,得出的130001.1=14300元,這個數(shù)就是稅法認定的“不含稅銷售額”,你直接拿這個不含稅的銷售額乘以13%的稅率,算出來的143000.13=1859元就是你要交的增值稅,所以整個算式連起來就是13000*(1%2B10%)*13%,這里的關鍵是成本加利潤算出來的14300元本身就是不含稅價,不是含稅價

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同學你好 稍等我看看
2023-10-31
你好,同學。 20×(1+10%)×13% 你計算一下結果
2022-10-30
你好,需要做賬務處理的 還是要算增值稅,增值稅等于45000乘以1.1乘以13%。
2022-11-21
你好,用20萬×1+10%。然后再乘以13%。
2023-12-04
同學你好 銷項稅額=4.68*(1%2B10%)*13%*10=6.69
2022-10-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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