你好調(diào)增了,如果補(bǔ)稅就寫交所得稅的分錄就行了,調(diào)表不調(diào)賬的。
老師匯算清繳票沒(méi)來(lái)夠,納稅調(diào)增了,已經(jīng)交稅了。那這個(gè)暫估的30萬(wàn),我要怎么做分錄?
老師匯算清繳票沒(méi)來(lái)夠,納稅調(diào)增了,已經(jīng)交稅了。那這個(gè)暫估的30萬(wàn),我要怎么做分錄?
去年暫估費(fèi)用,今年不來(lái)票了,匯算清繳做納稅調(diào)增,那我賬上暫估費(fèi)用怎么做分錄呢
老師 22年暫估的費(fèi)用 在匯算清繳的時(shí)候發(fā)票沒(méi)回來(lái) 匯算時(shí)報(bào)表做了調(diào)增 那么22年做的那筆暫估費(fèi)用的分錄要怎么處理呢?
老師,我們暫估的費(fèi)用沒(méi)來(lái)發(fā)票,已經(jīng)匯算清繳納稅調(diào)增了,怎么做分錄
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無(wú)同類銷售價(jià)格,成本為13000元,成本利潤(rùn)率為10%,為何算銷項(xiàng)稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤(rùn)是含稅價(jià),怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(jià)(成本價(jià))直接?稅率呀?
之前財(cái)務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報(bào),這次自己學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操,所以除了學(xué)習(xí)個(gè)稅實(shí)操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報(bào)的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎。同時(shí)會(huì)不會(huì)影響退稅呢?
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說(shuō)不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計(jì)開(kāi)具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計(jì)的嗎?
老師我想問(wèn)一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險(xiǎn)斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費(fèi),但是我9月份查我的個(gè)人醫(yī)療,應(yīng)該打入個(gè)人的那比醫(yī)療錢,沒(méi)有到個(gè)人賬戶,怎么回事呢,現(xiàn)在個(gè)人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉(cāng)庫(kù)房租不給開(kāi)票可以對(duì)公轉(zhuǎn)賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè),這家企業(yè)沒(méi)有正規(guī)的財(cái)務(wù)管理、庫(kù)房管理。請(qǐng)問(wèn)作為一名會(huì)計(jì)怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫(kù)管理、成本核算這幾部分抓起來(lái)。以什么方法快速的捋順?
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說(shuō)中秋發(fā)200元過(guò)節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來(lái)的?
我們單生暫估是借:費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,這樣一直掛著嗎
好,如果咱這個(gè)其他應(yīng)付款沒(méi)有付,沒(méi)有付款就一直掛著。
然后等要付款的時(shí)候付款了,再做付款的分錄就行了。
這個(gè)款不付了,發(fā)票來(lái)不了
你好,發(fā)票來(lái)不了,咱匯算清繳已經(jīng)調(diào)整了。 如果錢不用支付了,就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就行了。借其他應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入。
但是,不還得重新再交一遍稅啊
營(yíng)業(yè)外收入增加了
營(yíng)業(yè)外收入需要交企業(yè)所得稅應(yīng)該是兩筆業(yè)務(wù),第1筆是匯算清繳,沒(méi)有發(fā)票的調(diào)整交所得稅。 二筆是咱這筆,其他應(yīng)付款不用付了,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,這筆收入才交的所得稅是兩筆不同的業(yè)務(wù)。
但是我的發(fā)票沒(méi)有來(lái)啊,相當(dāng)于這個(gè)業(yè)務(wù)沒(méi)有成立,他都沒(méi)給我發(fā)票,這個(gè)其他應(yīng)付按理說(shuō)是不存咋的,這樣不就重復(fù)交稅了
你好,咱們真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)沒(méi)有來(lái),發(fā)票也要正常做賬的,只是匯算清繳做納稅調(diào)整就行了。 后前面已經(jīng)給你回復(fù)了,第1個(gè)是所得稅沒(méi)有發(fā)票的調(diào)整,第2個(gè)是咱們這筆往來(lái)不用付款,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入才交所得稅,這兩筆都要交所得稅,并不是重復(fù)交稅。
我還是不明白,總覺(jué)得是重復(fù)的
你好 沒(méi)有? 是二個(gè)業(yè)務(wù) 建議再看下上面回復(fù)??