你好調(diào)增了,如果補(bǔ)稅就寫交所得稅的分錄就行了,調(diào)表不調(diào)賬的。
老師匯算清繳票沒來夠,納稅調(diào)增了,已經(jīng)交稅了。那這個暫估的30萬,我要怎么做分錄?
老師匯算清繳票沒來夠,納稅調(diào)增了,已經(jīng)交稅了。那這個暫估的30萬,我要怎么做分錄?
去年暫估費(fèi)用,今年不來票了,匯算清繳做納稅調(diào)增,那我賬上暫估費(fèi)用怎么做分錄呢
老師 22年暫估的費(fèi)用 在匯算清繳的時候發(fā)票沒回來 匯算時報表做了調(diào)增 那么22年做的那筆暫估費(fèi)用的分錄要怎么處理呢?
老師,我們暫估的費(fèi)用沒來發(fā)票,已經(jīng)匯算清繳納稅調(diào)增了,怎么做分錄
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您~
老師好,咨詢下,公司賬務(wù)處理:股票投資不核算數(shù)量,目前投資的股票分紅、送股,會計分錄,賬上怎么處理比較規(guī)范?
老師,您好~咨詢下,公司為小規(guī)模納稅人,辦公費(fèi)用合計五千多,目前與對方供應(yīng)商溝通,可以減免一千,這樣發(fā)票在開具的時候,怎么體現(xiàn)一千多的優(yōu)惠~最后以四千多金額入賬處理~
請專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報增值稅,如果4.5月一個月開3萬,6月這個月開12萬,需要交增值稅嗎
老師,季度申報的時候,那個a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請問要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫,再安排時間給客戶送貨安裝。大部分的1個月能搞完,有的要2月。
老師,請問下,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,期末余額是什么時候的,還有利潤表上的本年累計金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊是不是個備抵科目
老師,實(shí)收資本印花稅的稅種是營業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表和現(xiàn)金流量表?對嗎?
我們單生暫估是借:費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,這樣一直掛著嗎
好,如果咱這個其他應(yīng)付款沒有付,沒有付款就一直掛著。
然后等要付款的時候付款了,再做付款的分錄就行了。
這個款不付了,發(fā)票來不了
你好,發(fā)票來不了,咱匯算清繳已經(jīng)調(diào)整了。 如果錢不用支付了,就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就行了。借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入。
但是,不還得重新再交一遍稅啊
營業(yè)外收入增加了
營業(yè)外收入需要交企業(yè)所得稅應(yīng)該是兩筆業(yè)務(wù),第1筆是匯算清繳,沒有發(fā)票的調(diào)整交所得稅。 二筆是咱這筆,其他應(yīng)付款不用付了,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,這筆收入才交的所得稅是兩筆不同的業(yè)務(wù)。
但是我的發(fā)票沒有來啊,相當(dāng)于這個業(yè)務(wù)沒有成立,他都沒給我發(fā)票,這個其他應(yīng)付按理說是不存咋的,這樣不就重復(fù)交稅了
你好,咱們真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)沒有來,發(fā)票也要正常做賬的,只是匯算清繳做納稅調(diào)整就行了。 后前面已經(jīng)給你回復(fù)了,第1個是所得稅沒有發(fā)票的調(diào)整,第2個是咱們這筆往來不用付款,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入才交所得稅,這兩筆都要交所得稅,并不是重復(fù)交稅。
我還是不明白,總覺得是重復(fù)的
你好 沒有? 是二個業(yè)務(wù) 建議再看下上面回復(fù)??