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老師匯算清繳票沒來夠,納稅調(diào)增了,已經(jīng)交稅了。那這個(gè)暫估的30萬,我要怎么做分錄?

2022-09-24 15:12
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-24 15:13

你好暫估分錄咋做的 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付嗎

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同學(xué)你好,如果后續(xù)還要來發(fā)票的話,就不做處理。否則,借:應(yīng)付賬款,30萬元,貸:以前年度損益調(diào)整,30萬元。
2022-09-24
你好暫估分錄咋做的 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付嗎
2022-09-24
考慮匯算清繳調(diào)增,20萬已納稅,影響了企業(yè)的所得稅費(fèi)用,200000*0.25=50000,借,遞延所得稅資產(chǎn)50000,貸,所得稅費(fèi)用5000
2025-04-16
你好調(diào)增了,如果補(bǔ)稅就寫交所得稅的分錄就行了,調(diào)表不調(diào)賬的。
2023-07-10
同學(xué)你好。 也就是說。10萬發(fā)票到了你要調(diào)增20萬,對吧, 你家是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則嗎 如果是 借 應(yīng)付暫估 20 貸 利潤分配未分配利潤 20
2025-04-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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