同學(xué)你好,如果后續(xù)還要來發(fā)票的話,就不做處理。否則,借:應(yīng)付賬款,30萬元,貸:以前年度損益調(diào)整,30萬元。
老師匯算清繳票沒來夠,納稅調(diào)增了,已經(jīng)交稅了。那這個(gè)暫估的30萬,我要怎么做分錄?
老師匯算清繳票沒來夠,納稅調(diào)增了,已經(jīng)交稅了。那這個(gè)暫估的30萬,我要怎么做分錄?
去年暫估費(fèi)用,今年不來票了,匯算清繳做納稅調(diào)增,那我賬上暫估費(fèi)用怎么做分錄呢
你好,去年暫估成本,今年匯算清繳時(shí)已經(jīng)做了納稅調(diào)增處理,在匯算清繳以后這個(gè)發(fā)票來了,那我這個(gè)怎么處理呢?
老師,我們暫估的費(fèi)用沒來發(fā)票,已經(jīng)匯算清繳納稅調(diào)增了,怎么做分錄
老師您好,請(qǐng)問公司祖用員工的車不開票,需要交什么稅?
老師。我想問一下就是工會(huì)返還穩(wěn)崗返還,當(dāng)時(shí)賬做成營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助-不增稅收入,在季度所得預(yù)繳的時(shí)候利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入已經(jīng)計(jì)算過了,現(xiàn)在匯算清繳還要在調(diào)出來交稅嗎?系統(tǒng)老跳出來。 當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了,應(yīng)該是營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助-增稅收入,做成不征稅收入了
甲公司給我公司借款,有合同,結(jié)果甲公司操作失誤,用乙公司給我方打款。根據(jù)會(huì)計(jì)法和稅務(wù)相關(guān)合規(guī),我公司需要留存什么樣的證明,可以直接退錢打給乙公司嗎
老師,我們新成立的公司,法人是第一大股東,投資了80萬,現(xiàn)在投資款還沒打進(jìn)銀行,老板怕賬戶不用會(huì)封住,老板可以直接打幾萬進(jìn)銀行嗎?這樣算投資款還是跟法人的借款?
老師,個(gè)體工商戶開出的發(fā)票,是單位抬頭,但是付款是個(gè)人,這個(gè)合理嗎
22年注冊(cè)資本是100萬,認(rèn)繳時(shí)間是定的是29.6月,24年后面又增資了200萬,認(rèn)繳時(shí)間定的是29.12月請(qǐng)問下工商年報(bào)里面認(rèn)繳出資額,時(shí)間按照哪個(gè)填寫
老師申報(bào)個(gè)稅預(yù)填扣除信息里社保醫(yī)療失業(yè)為啥帶不出來?是需要手動(dòng)填可以不?
研發(fā)費(fèi)支出怎么區(qū)分資本化、費(fèi)用化
請(qǐng)問老師,如果和甲方已經(jīng)簽合同了,供貨合同,約定先支付預(yù)付款,未提是否需要發(fā)貨,所以給甲方開了部分預(yù)付款的發(fā)票,是按照數(shù)量的30%開的,比如原合同約定是5,5*30%=1.5臺(tái),這樣開的預(yù)付款發(fā)票,可以嗎,還有出庫單是真正發(fā)貨的時(shí)候再跟著入賬嗎還是怎樣
老師,問一下,分公司的負(fù)責(zé)人在分公司發(fā)獎(jiǎng)金,沒問題吧
匯算清繳之后肯定還會(huì)來票
那我那個(gè)暫估分錄借:主營業(yè)務(wù)成本萬, 貸:應(yīng)付賬款-暫估30萬,不要?jiǎng)铀?,那下一年匯算清繳我怎么分得清?
同學(xué)你好,肯定會(huì)來票的話,就不用動(dòng)了,下一年匯算清繳時(shí),調(diào)增成本,調(diào)減利潤就行了。
這樣啊,那換個(gè)會(huì)計(jì)不就不知道了
那跟資產(chǎn)負(fù)債表都不一致了
同學(xué)你好,是的,換個(gè)會(huì)計(jì)就不知道了,所以會(huì)計(jì)交接時(shí)要交待清楚。跟資產(chǎn)負(fù)債表沒關(guān)系。