您好,開具了紅字發(fā)票。按照紅字發(fā)票正常入賬,做負(fù)數(shù)就可以。
老師你好,我是小規(guī)模企業(yè),沖紅一季度的發(fā)票,這個(gè)季度,我正數(shù)開具發(fā)票收入額是599880,稅額是5998.8元,沖紅發(fā)票銷項(xiàng)額是693069.3.稅額是6930.7.也就是說我這個(gè)月開具的正數(shù)發(fā)票額不如負(fù)數(shù)額大,差額-931.9我怎樣填報(bào)申報(bào)表呢?
老師您好,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,前幾個(gè)月沖紅了一般納稅人時(shí)期的發(fā)票,現(xiàn)在沖紅部分的銷項(xiàng)稅額無法抵減也不能退回,請(qǐng)問沖紅部分的銷項(xiàng)稅額賬上怎么處理
老師,我之前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在轉(zhuǎn)為了一般納稅人,然后紅沖了之前小規(guī)模開的發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候,銷項(xiàng)稅額,顯示的是當(dāng)月正常的銷項(xiàng)稅額,不是實(shí)際銷項(xiàng)稅額,怎么辦
小規(guī)模銷項(xiàng)發(fā)票紅沖,稅額也跟著紅沖。那我現(xiàn)在怎么讓稅額平掉呢
我公司小規(guī)模納稅人,去年開了免稅發(fā)票,現(xiàn)在要紅沖去年的免稅發(fā)票,紅沖的這個(gè)金額可以沖減小規(guī)模累計(jì)500萬(wàn)額度不升為一般納稅人嗎
老師,我們審計(jì)老師給我們提供了試算平衡表,如圖,請(qǐng)問每個(gè)怎么做分路呢
老師,是不是汽車行業(yè)的每個(gè)月要繳納的增值稅是,銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就是,賣出去那臺(tái)車對(duì)應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅,不包括,開進(jìn)來的,其他的專票進(jìn)項(xiàng)稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個(gè)戶上進(jìn)貨時(shí)又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場(chǎng),比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對(duì)應(yīng)的一筆分錄,還有一個(gè)問題是,他們說服務(wù)費(fèi)沒有給開發(fā)票做無票收入會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
那余額表銷項(xiàng)稅額掛著那個(gè)負(fù)數(shù)稅額,怎么平
您紅沖以后是不會(huì)再開具新的證書發(fā)票了嗎?如果不開具可以用來抵扣后期應(yīng)交稅費(fèi)
這一年度沒有再開具了,因?yàn)楹竺娑际敲舛惖?
那可以申請(qǐng)退回已交的哦