你好,去年已經(jīng)達到5,000,000的嗎?如果是的話沒有用了,已經(jīng)過了這個時間了。
我去年12月份是小規(guī)模納稅人,開了1%的票,但是現(xiàn)在我升成一般納稅人了,現(xiàn)在對方要我們開專票,這個能紅沖1%的發(fā)票嗎?
老師好,請問小規(guī)模納稅人開的專票,跨年了,去年的現(xiàn)在可以沖紅嗎?沖紅了是不是可以抵這個月的稅金?
老師我們公司去年有幾筆發(fā)票不知道要開紅字發(fā)票沖銷導(dǎo)致銷售額達到了500萬,現(xiàn)在去開紅字發(fā)票去年的銷售額也不會減少是嗎,稅務(wù)局讓升為一般納稅人,有什么辦法不升為一般納稅人,如果升為一般納稅人后面可不可以再降為小規(guī)模納稅人
請問小規(guī)模如果累計12月超500萬了,后來又紅沖了一張發(fā)票,算上紅沖又不超500萬了,這樣會升為一般納稅人嗎?
老師,公司升為一般納稅人了,去年還是前年開的小規(guī)模的票可以紅沖嗎?
酒店客房的垃圾袋計入銷售費用-易耗品還是計入主營業(yè)務(wù)成本比較合適?老師計入哪個比較合適呀?
酒店客房購買的垃圾袋計入哪個會計科目的二級明細
老師現(xiàn)在都是確認式申報,是不是增值稅申報表直接把有票無票收入都填一起就可以了,也不用再單個填普票收入了
根號0.0024=0.049計算方法
老師,你好,企業(yè)的專戶可以跟基本戶在同一個銀行嗎
老師,我們在車間里搭了一些小格間,是鐵制的,我去年做的是固定資產(chǎn),但是我現(xiàn)在覺得不對,我們廠房是租的,是不是應(yīng)該調(diào)賬入長期待攤費用呀
老師,個體戶銷售蔬菜,可以開免稅發(fā)票嗎?不是自產(chǎn)自銷,而是進進來再轉(zhuǎn)手賣出去
請問可以只憑一個電腦號給員工社保增員嗎,在哪里操作呢
老師,我們做了彩鋼棚,8000元,廠房是租的,是一次入制造費用--機物料消耗,還是要怎么做賬呀
技術(shù)服務(wù)費算服務(wù)費還是經(jīng)營成本
現(xiàn)在是從2022.10到2023.9為連續(xù)12個月已經(jīng)開了440萬,現(xiàn)在又準備要開80萬發(fā)票,如果開了80萬那就會被升為一般納稅人,現(xiàn)在我要紅沖去年開的免稅發(fā)票90萬,那我再開80萬發(fā)票,還會被升為一般納稅人嗎
你好不會的,這種不會。
但是現(xiàn)在紅沖去年免稅的發(fā)票不行啦
你好 可以的 來得及啊
但是現(xiàn)在紅沖去年免稅的發(fā)票,要去大廳紅沖申報啦,不允許將紅沖免稅發(fā)票負數(shù)填報在收入那里,那是不是代表紅沖的那個金額不會沖減500額度啦
就算我紅沖,那是不是我開了80萬,還是會被升為一般納稅人
你自己申報不了,你去稅務(wù)局那邊申報就可以了,但是紙質(zhì)的申報表公章就行 那你的正數(shù)銷售額減去負數(shù)銷售額之后你看一下超過了5,000,000嗎?不超過就不轉(zhuǎn)。 我算著不著
我算著buchao 你在看下的