個體戶銷售購進再轉(zhuǎn)手的蔬菜可以開免稅發(fā)票。依據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于免征蔬菜流通環(huán)節(jié)增值稅有關(guān)問題的通知》,從事蔬菜批發(fā)、零售的納稅人銷售的蔬菜免征增值稅,個體戶屬于此類納稅人,符合條件即可開具。但需分別核算蔬菜和其他應(yīng)稅貨物銷售額,否則不得享受免稅政策
老師,我問小規(guī)模納稅公司,批發(fā)(沒有發(fā)票)過來的蔬菜啊,豬肉,農(nóng)產(chǎn)品再銷售出去,可以申請農(nóng)產(chǎn)品開票免稅嗎?
一般納稅人,從農(nóng)民手中收購水果和蔬菜,外賣出去,免稅嗎,或者這個是不是自己開的銷項發(fā)票自己可以抵扣
個體戶銷售蔬菜開的免稅發(fā)票可以抵扣嗎?不是自產(chǎn)自銷的
我想問下公司買農(nóng)產(chǎn)品種子給農(nóng)戶種,后面再向農(nóng)戶收購農(nóng)產(chǎn)品后再賣出去,這算不算是自產(chǎn)自銷?要開收購發(fā)票嗎?銷售出去可以是免稅嗎?
#提問#老師公司是蔬菜貿(mào)易公司,那這個全環(huán)節(jié)免稅的蔬菜及肉類購進的時候可不可以自行開具收購(對方也不是自產(chǎn)自銷是中間商那種)發(fā)票?
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費用也有美元費用,要不要調(diào)整匯率,
那那種自產(chǎn)自銷的,開的是免稅收購發(fā)票?
是的 這個是免稅的發(fā)票 收購發(fā)票是付款方自己開的哦,不是收款方開的了
好的,那銷售中間商開的免稅發(fā)票,自產(chǎn)自銷售開的免稅發(fā)票,還有收購免稅發(fā)票,著3種沒有本質(zhì)區(qū)別吧?
這個是沒有本質(zhì)區(qū)別的
都是可以給一般納稅人按9個點來抵對吧?
嗯,一般納稅人如果是13個點的可以加計抵扣1%,按10%來抵扣