是的,應(yīng)該調(diào)賬入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
老師,你好,我們公司的廠房是租的,現(xiàn)在在車間里安裝了起重機(jī),用了6萬(wàn)元,另外在車間裝了空調(diào),也花費(fèi)了6萬(wàn)元,這兩項(xiàng),如果都不入固定資產(chǎn)的話,那是不是入到制造費(fèi)用里?
有個(gè)問(wèn)題我一直沒(méi)搞清楚,我們企業(yè)貸款買了個(gè)廠房,廠房交付后我就直接把它入到在建工程的,關(guān)于裝修期間的那些費(fèi)用,除了水電、物業(yè)費(fèi)和借款利息我入到開辦費(fèi)了,其他的我都入到在建工程了,但是之前我在學(xué)堂會(huì)計(jì)問(wèn)提問(wèn)老師說(shuō)我應(yīng)該入到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,我記得學(xué)堂子木老師說(shuō)過(guò)小企業(yè)能不用長(zhǎng)期待攤就不用,我不知道我這么處理可對(duì),另外它是不是會(huì)影響房產(chǎn)稅呀?我入到在建工程了后期會(huì)增加固定資產(chǎn)原值,這樣以后是不是會(huì)多交房產(chǎn)稅?
老師,上午好!我是做內(nèi)賬。我們工廠廠房是自己租了20年地自己舊廠房改造的。(相當(dāng)于廠房是我們自己的)但在改造過(guò)程發(fā)生的費(fèi)用沒(méi)有取得發(fā)票,外賬那邊是沒(méi)有入賬固定資產(chǎn)廠房。但是我做是內(nèi)賬是有做固定資產(chǎn)廠房?,F(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了,像環(huán)保工程(有發(fā)票)廠房中車間有改造(無(wú)發(fā)票)像這樣的費(fèi)用,我是做待攤費(fèi)用還是直接做固定資產(chǎn)好呢?外賬他做了在建工程。我是內(nèi)賬是做待攤費(fèi)用。我想問(wèn)我做待攤費(fèi)用好還是做在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)好呢?盼復(fù)!
我們租賃廠房,自己辦公樓宿舍及廠房?jī)?nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評(píng)地坪,之前我們記在在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因?yàn)闆](méi)有施工方提供驗(yàn)收單一直沒(méi)有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說(shuō)是錯(cuò)誤的,不能做在建工程,要做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是嗎,如果計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,我們現(xiàn)在生產(chǎn),這個(gè)分錄怎么寫
我們租賃廠房,自己辦公樓宿舍及廠房?jī)?nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評(píng)地坪,之前我們記在在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因?yàn)闆](méi)有施工方提供驗(yàn)收單一直沒(méi)有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說(shuō)是錯(cuò)誤的,不能做在建工程,要做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是嗎,現(xiàn)在已經(jīng)生產(chǎn),之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的,有些供應(yīng)商發(fā)票還沒(méi)給開,送貨單也沒(méi)有,但是材料建廠用了,這個(gè)是不是也要入賬做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒(méi)有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
怎么寫分錄呀,按剩余合同租期來(lái)攤銷嗎
按剩余合同租期來(lái)攤銷 借:制造費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
是不是應(yīng)該先要轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理呀?然后再?gòu)墓潭ㄙY產(chǎn)清理轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
那個(gè)不是處置資產(chǎn),是更正錯(cuò)賬,不需要清理
這樣做分錄,可以嗎
是把固定資產(chǎn)原值計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,折舊對(duì)應(yīng)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸方
可是我首先要把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出來(lái)呀,具體怎么做呀?老師
借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:固定資產(chǎn) 借:累計(jì)折舊 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
累計(jì)折舊要這樣轉(zhuǎn)嗎?我去年都已經(jīng)折了快一年了呀
分別體現(xiàn)原值和折舊