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老師你好,因?yàn)槲覀冏庸緵]錢,所以我們代子公司付了一筆8萬的檢測費(fèi),然后對(duì)方開票的抬頭是我們公司,請(qǐng)問這個(gè)賬務(wù)怎么處理?

2023-06-08 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-08 09:31

你好,需要把發(fā)票退回,不能這么干。是你們把款打給子公司,然后由子公司把款打給對(duì)方

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快賬用戶6265 追問 2023-06-08 09:33

供應(yīng)商不愿意重開了怎么辦?

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齊紅老師 解答 2023-06-08 09:35

那就沒法了,你這個(gè)拿到也是廢票,進(jìn)入營業(yè)外支出吧

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快賬用戶6265 追問 2023-06-08 09:37

那進(jìn)項(xiàng)稅是不是也不能抵扣了

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-08 09:43

你這個(gè)發(fā)票都是廢票了,就是不能抵扣了

頭像
快賬用戶6265 追問 2023-06-08 09:44

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-06-08 09:55

不客氣,祝你工作順利

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你好,需要把發(fā)票退回,不能這么干。是你們把款打給子公司,然后由子公司把款打給對(duì)方
2023-06-08
你好,你這個(gè)開紅字發(fā)票沖減你之前開的發(fā)票,你們只是墊付,不用開發(fā)票的。
2023-04-11
好,可以讓對(duì)方新的公司開票,然后同時(shí)讓對(duì)方提供原來公司的注銷證明。
2024-06-14
你好,你要處理什么?有發(fā)票正常入賬就可以了
2022-01-12
您好,您做購銷處理,先采購后銷售。借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行存款,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2021-02-22
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