你好,你這個開紅字發(fā)票沖減你之前開的發(fā)票,你們只是墊付,不用開發(fā)票的。

建筑企業(yè),跨區(qū)域提供機(jī)械租賃,開具的發(fā)票為建筑服務(wù)里面的濕租,稅率9%,請問這個開票方需要預(yù)繳增值稅嗎?預(yù)繳的稅率是多少?
老師開票收入怎么做分錄
上個月新增一個員工,但是當(dāng)月又離職了,9月份我給她做了社保轉(zhuǎn)入然后又做了退工, 要扣他9月份社保嗎?
老師,6月份賣掉一輛車,沒有計入其他營業(yè)收入,現(xiàn)在讓說明增值稅和企業(yè)所得稅差異,這么說明呢
老師別的公司向通過我公司員工私人賬戶走成本賬 對我公司有影響嗎
我司是二房東,現(xiàn)業(yè)務(wù)不再做,原有租戶押金,從中扣除10月的租金,轉(zhuǎn)給業(yè)主方。那這個費用我司還需要開租金發(fā)票嗎?不需要開具了吧。(我司與租戶有協(xié)議約定)
美團(tuán)外賣稅務(wù)申報流程
老師,我這邊有一家小規(guī)模電瓶車銷售公司,毛利率15%結(jié)轉(zhuǎn)成本(銷售總額142萬),按現(xiàn)在的費用來需要交4000多的企業(yè)所得稅,我可以像暫估成本一樣,暫估費用不,下個月開始多報幾個人的工資,這樣不慌交企業(yè)所得稅,匯算的時候再交
公司自己生產(chǎn)了一臺設(shè)備出租給客戶,當(dāng)時做賬是把成品出庫做進(jìn)去固定資產(chǎn)里面,租賃期內(nèi)進(jìn)行折舊,折舊對應(yīng)的是業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在租賃期到期,客戶退回設(shè)備,我現(xiàn)在要怎么做會計科目
個體工商戶已開通稅務(wù),已經(jīng)申報增值稅,需要經(jīng)營所得嗎
不可以呢,因為他是甲方,我們申請的是全部營銷費用,他們什么費用都從我們這邊走,主要水電費只能開房東的抬頭?還有別的方法嗎?
您好,那豈不是甲方說了兩次同樣的發(fā)票?
可以這么說,他們不太好走賬,我們也不太好走賬
所以老師只能說你們的操作是錯的。
金額不大,每月1000多元,或者我是否可以拿著別人抬頭的發(fā)票直接入成本呢,這個項目的
你好,按正規(guī)的做法肯定是不行。
目前沒有別的更好的處理方法了 ???
你好沒有,因為會計上。只有對的和錯的區(qū)別。
好的,謝謝,看看是否可以跟他們溝通下賬務(wù)處理的問題
是的,他們自己做兩次,自己也平不了啊。
溝通看看水電費是否可以單獨付給我們
你好,反正按照正規(guī)的來做,發(fā)票只開一次,付款也只付一次。