你好,你這個(gè)開紅字發(fā)票沖減你之前開的發(fā)票,你們只是墊付,不用開發(fā)票的。
老師,請問下我司收到一筆物業(yè)款是對方公司要付給個(gè)人的,公司付款付錯(cuò)了,對方公司是應(yīng)該付給他司員工的,因我司收到對方公司員工的墊付款后才開具的發(fā)票,對方公司打款打錯(cuò)了,現(xiàn)在我司可以把這筆款項(xiàng)付給墊付人嗎
老師,請問我們公司為集團(tuán)墊付設(shè)備,對方公司給我們開票,然后,一個(gè)月之后集團(tuán)把錢付給我們,我們給集團(tuán)開票,這兩筆如何賬務(wù)處理?
老師,請問下我公司幫別家公司墊付了一筆費(fèi)用,然后我公司開發(fā)票給對方,對方把墊付的費(fèi)用還給我們,我們墊付的費(fèi)用發(fā)票又是開的他們的抬頭,請教下賬務(wù)如何處理?
請問一下,2個(gè)公司合作,我公司拿出來辦公用品墊付餐費(fèi)等2300元,這些沒有發(fā)票給對方公司的,對方公司從貨款扣服務(wù)費(fèi),本來應(yīng)該給開發(fā)票,但是由于我們墊付的費(fèi)用沒有發(fā)票,對方也不給開發(fā)票了,直接相抵了,既然已經(jīng)相抵又沒有發(fā)票就不不做賬了,可以嗎
老師 我們公司打官司,律師費(fèi)是我們墊付的,發(fā)票也開給我們公司了,對方現(xiàn)在要付給我們公司律師費(fèi),我們要給他開發(fā)票嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
不可以呢,因?yàn)樗羌追?,我們申請的是全部營銷費(fèi)用,他們什么費(fèi)用都從我們這邊走,主要水電費(fèi)只能開房東的抬頭?還有別的方法嗎?
您好,那豈不是甲方說了兩次同樣的發(fā)票?
可以這么說,他們不太好走賬,我們也不太好走賬
所以老師只能說你們的操作是錯(cuò)的。
金額不大,每月1000多元,或者我是否可以拿著別人抬頭的發(fā)票直接入成本呢,這個(gè)項(xiàng)目的
你好,按正規(guī)的做法肯定是不行。
目前沒有別的更好的處理方法了 ???
你好沒有,因?yàn)闀?huì)計(jì)上。只有對的和錯(cuò)的區(qū)別。
好的,謝謝,看看是否可以跟他們溝通下賬務(wù)處理的問題
是的,他們自己做兩次,自己也平不了啊。
溝通看看水電費(fèi)是否可以單獨(dú)付給我們
你好,反正按照正規(guī)的來做,發(fā)票只開一次,付款也只付一次。