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老師,6月份賣掉一輛車,沒有計(jì)入其他營業(yè)收入,現(xiàn)在讓說明增值稅和企業(yè)所得稅差異,這么說明呢

2025-10-27 14:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-27 14:33

您好,本次差異系會計(jì)處理不當(dāng)所致:①增值稅已按規(guī)定完成補(bǔ)申報(bào);②企業(yè)所得稅正在進(jìn)行追溯調(diào)整;③附送經(jīng)審計(jì)的車輛交易合同及付款憑證;④承諾完善收入確認(rèn)制度

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快賬用戶3262 追問 2025-10-27 14:34

那我需要調(diào)賬嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-27 14:36

調(diào)下,把賬也調(diào)下吧

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快賬用戶3262 追問 2025-10-27 14:38

我是這樣做的賬務(wù)處理

我是這樣做的賬務(wù)處理
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快賬用戶3262 追問 2025-10-27 14:39

需要怎么調(diào)整,申報(bào)時(shí)直接申報(bào)在銷售貨物那一欄

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齊紅老師 解答 2025-10-27 14:40

你的賬是沒有問題的,把申報(bào)表填下就可以申報(bào)時(shí)直接申報(bào)在銷售貨物那一欄

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快賬用戶3262 追問 2025-10-27 14:43

我把財(cái)務(wù)報(bào)表加上買車的收入就可以對嗎這個(gè)收入

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齊紅老師 解答 2025-10-27 14:45

是的,你加上就可以了

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快賬用戶3262 追問 2025-10-27 14:46

加上后,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表就對不起來了

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快賬用戶3262 追問 2025-10-27 14:47

利潤表我加上買車的收入,那資產(chǎn)負(fù)債表我應(yīng)該加在哪里

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齊紅老師 解答 2025-10-27 14:48

資產(chǎn)負(fù)債是未分配減少,你計(jì)入到營業(yè)外支出了,利潤表你是填在營業(yè)外支出就可以

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快賬用戶3262 追問 2025-10-27 14:51

老師,我的意思是我把這個(gè)賣車的收入加到營業(yè)收入以后,然后資產(chǎn)負(fù)債表我需要怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表里

老師,我的意思是我把這個(gè)賣車的收入加到營業(yè)收入以后,然后資產(chǎn)負(fù)債表我需要怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表里
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齊紅老師 解答 2025-10-27 14:53

這個(gè)是賣虧了,不是加到營業(yè)收入,你只要把增值稅申報(bào)收入交稅就可以了

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齊紅老師 解答 2025-10-27 14:53

你這個(gè)是加到營業(yè)外支出里面這個(gè)種差異是正常的

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快賬用戶3262 追問 2025-10-27 14:54

哦哦,明白了

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快賬用戶3262 追問 2025-10-27 14:54

那我不需要調(diào)整報(bào)表

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快賬用戶3262 追問 2025-10-27 14:55

我簡單說明一下我是賣車的差異嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-27 14:56

是的,直接說賣車的差異就可以,這個(gè)差額是放在資產(chǎn)處置損益里面的

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快賬用戶3262 追問 2025-10-27 14:57

申報(bào)說明:是賣車的差異,這個(gè)差額是放在資產(chǎn)處置損益里面的

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快賬用戶3262 追問 2025-10-27 14:57

就這樣可以嗎

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快賬用戶3262 追問 2025-10-27 15:03

老師,還有一個(gè)問題,這是什么意思

老師,還有一個(gè)問題,這是什么意思
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齊紅老師 解答 2025-10-27 15:03

你把那個(gè)應(yīng)付職工這里拍我看下,你是怎么填的

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快賬用戶3262 追問 2025-10-27 15:03

個(gè)人所得稅我是正常申報(bào)的,為什么上面提示是0

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齊紅老師 解答 2025-10-27 15:04

現(xiàn)在這個(gè)企稅增加了應(yīng)付職工,你要填上

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快賬用戶3262 追問 2025-10-27 15:06

應(yīng)付我是按照個(gè)稅申報(bào)表數(shù)值填的,加上福利費(fèi),單位給交的社保部分都加上了

應(yīng)付我是按照個(gè)稅申報(bào)表數(shù)值填的,加上福利費(fèi),單位給交的社保部分都加上了
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快賬用戶3262 追問 2025-10-27 15:07

實(shí)際支付我加上了上年度12月計(jì)提的,在1月份發(fā)放的工資數(shù)

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齊紅老師 解答 2025-10-27 15:10

實(shí)際支付的不能加上12月的,也不能加上12月計(jì)提的

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你好,你再去查一下的,你看一下增值稅的銷售額是多少,企業(yè)所得稅的營業(yè)收入又是多少 確定一樣的話,你給對方一個(gè)數(shù)據(jù),然后再再讓稅務(wù)局那邊查一下。
2023-08-25
您好,那您提供以前的差異證明即可,兩個(gè)差異合計(jì)相同
2021-07-30
你好,本單位有處置固定資產(chǎn)收入13萬,處置固定資產(chǎn)確認(rèn)收入做到了固定資產(chǎn)清理增值稅銷售額里面有體現(xiàn),導(dǎo)致造成不一致。
2025-03-24
你好,他是不是懷疑你的處置價(jià)格太低,不公允。
2024-09-10
借銷售費(fèi)用貸、固定資產(chǎn)清理、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2022-12-01
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