不是,通常不是一筆業(yè)務(wù)

公司是一般納稅人。是免稅行業(yè)。收到的進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證后。進(jìn)項稅額做轉(zhuǎn)出。借成本或費(fèi)用,貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。那需要結(jié)轉(zhuǎn)么。做一筆借進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸未交增值稅么。那為什么進(jìn)未交增值稅里
老師好,本月有一筆職工福利進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,(月末銷項—進(jìn)項+進(jìn)項轉(zhuǎn)出)小于0,請問月底需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?借:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交增值稅—未交增值稅。
銷項減進(jìn)項=未交增值稅 但是未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅差了了 439.34 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
老師,出口企業(yè),每月的增值稅進(jìn)項稅額和銷項稅額,要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?那未交增值稅是不是又要結(jié)轉(zhuǎn)到出口退稅?
我有筆進(jìn)項已經(jīng)做了抵扣,當(dāng)時分錄是借銷項稅額貸進(jìn)項稅額/貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅,現(xiàn)在這筆進(jìn)項不能抵扣,我要做轉(zhuǎn)出,分錄怎么做
老師,小規(guī)模公司,計提增值稅,附加稅,所得稅,可以不用每個月計提么,比如第三季度,就在9月的報表里計提,因為填報完增值稅報表出來的金額比較準(zhǔn)確,每個月計提的話有可能會有0.01的小數(shù)點之差
個體戶查賬征收可以改為核定利潤率的方式嗎
老師,值稅報表上的數(shù)跟企業(yè)所得稅的收入對上的嗎?這兩個要填一致嗎 我們有一個做充電樁公司不怎么開發(fā)票,但是款都是收到公戶的,這怎么記賬?
老師個體工商戶定期定額3萬元。是一個月3萬元還是一個季度3萬元?
請問這個月開票太多,沒有進(jìn)項發(fā)票,要交好多稅,可以下個月拿到發(fā)票認(rèn)證后退稅嗎?
亞馬遜低價商城的商品,雖然在國內(nèi)倉出去的,也沒有報關(guān)單,但是賣給國外的??梢宰龀隹诿舛惵铮隹谕硕惸?/p>
雙休公司,十月份法休長假員工有請假不滿勤工資怎么算
老師您好,老板有一般納稅人a,和小規(guī)模納稅人b兩個公司,a公司是研發(fā)高新生產(chǎn)企業(yè),b公司是技術(shù)服務(wù)企業(yè),現(xiàn)在高新技術(shù)企業(yè)a公司申請增額服務(wù)發(fā)票,與b公司簽訂了服務(wù)合同,把研發(fā)技術(shù)賣給b公司,可以嗎
請問老師,當(dāng)月勞務(wù)成本做到了人工成本,并且錢已付,請問如何做調(diào)整分錄?前提我覺得需要同步調(diào)應(yīng)付職工薪酬科目,不止是合同履約成本互調(diào)
自然人獨資有限責(zé)任公司,只能有一個股東嗎
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出小規(guī)模是需要做的,轉(zhuǎn)出未交增值稅小規(guī)模是不需要做的,對么老師。
小規(guī)模不需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)出未交增值稅