您好,不是的,應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅是 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目下的三級(jí)科目 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅是 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ,看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
老師好,一般納稅人到了月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是不是銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅里?如果需要交稅就轉(zhuǎn)到未交增值稅里?如果不需要交稅,有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵,就轉(zhuǎn)出未交增值稅里放著,這樣理解對嗎?
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅,先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交,再從轉(zhuǎn)出未交結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,,,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)完之后轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額咋辦啊
老師,關(guān)于增值稅的結(jié)轉(zhuǎn),是不是要先把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
老師,出口企業(yè),每月的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額,要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?那未交增值稅是不是又要結(jié)轉(zhuǎn)到出口退稅?
老師,外貿(mào)傳統(tǒng)0110出口,請問采購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票:進(jìn)項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到出口退稅嗎? 是按下面分錄嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額都要結(jié)轉(zhuǎn)平嗎? 采購進(jìn)項(xiàng): 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 1.本月應(yīng)收退稅款: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅(應(yīng)退稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 2.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出口退稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 3.計(jì)提增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 4.收到出口退稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅(應(yīng)退稅額)
老師,我方(建筑企業(yè)項(xiàng)目部)于今早六點(diǎn)多接到甲方領(lǐng)導(dǎo)電話告之,我方(項(xiàng)目部已經(jīng)全部撤離)私刻公章,甲方領(lǐng)導(dǎo)說是由其它施工單位在我方項(xiàng)目部房間翻出來的公章,說他們甲方已經(jīng)報(bào)警(因平時(shí)與這位來電話的甲方領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應(yīng)對政策,請問現(xiàn)在有什么好的應(yīng)對方法嗎?
老師你好,個(gè)體工商戶的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是用什么準(zhǔn)則,是用個(gè)體工商戶的會(huì)計(jì)制度嗎
注冊資本實(shí)繳驗(yàn)資 怎么操作?
老師,匯算清繳中不征稅收入的表,5040,如果補(bǔ)貼資金是2024年入的其他收益,資金是2025年到的,那這個(gè)表怎么填
老師,當(dāng)月員工開了好多費(fèi)用發(fā)票回來,然后當(dāng)月員工未來報(bào)銷,在稅務(wù)局上看到的發(fā)票無法確認(rèn)是誰的報(bào)銷,這樣沒法做賬呢?
這題答案是啥?答案A怎么理解?
老師你好,有一份合同,服務(wù)期是兩年,24年已經(jīng)開票和收款,沒有一次性確認(rèn)收入,進(jìn)了合同負(fù)債分期確認(rèn)收入,這個(gè)做年度匯算清繳需要做納稅調(diào)增嗎
老師,我們公司開超市,然后盤點(diǎn)了需要出具盤點(diǎn)報(bào)表,報(bào)表需要說明盤點(diǎn)盈虧的原因,這個(gè)報(bào)表有格式或者模版嗎,發(fā)我一下,謝謝
外商企業(yè)有沒有規(guī)定說要用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?懂的老師來詳細(xì)說說
服務(wù)性質(zhì)公司,財(cái)務(wù)證據(jù)鏈:發(fā)票、資金、合同,可以嗎
我還是沒看懂,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn)那不是一直掛著了嗎
您好,這又沒關(guān)系的,用?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn),只要??應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目平了就可以,稅法書也是這樣的