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老師,出口企業(yè),每月的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額,要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?那未交增值稅是不是又要結(jié)轉(zhuǎn)到出口退稅?

2024-03-18 12:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-18 12:05

您好,不是的,應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅是 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目下的三級(jí)科目 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅是 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ,看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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快賬用戶2241 追問 2024-03-18 21:58

我還是沒看懂,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn)那不是一直掛著了嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-18 22:00

您好,這又沒關(guān)系的,用?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn),只要??應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目平了就可以,稅法書也是這樣的

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您好,不是的,應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅是 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目下的三級(jí)科目 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅是 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ,看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2024-03-18
表示留底,做到這一步就可以。
2021-08-04
你好,兩種方法都可以。實(shí)際操作中,月末一般是根據(jù)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額,做轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅的分錄
2022-01-23
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-05-24
你好,一定要把應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額和應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-02-05
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