你好,你24年如何做的分錄。
我們公司2021年取得財政補貼100萬,在匯算清繳申報表里填的是不征稅收入,當年支出了50萬,結(jié)余的50帶到2022年。然后2022年我們又取得了一筆政府補貼100萬,同樣填入了不征稅收入里。匯算清繳的專項用途財政資金表里結(jié)余金額為150萬。納稅調(diào)整明細表里的調(diào)減金額應(yīng)該怎么填呢?是填寫今年的100萬,還是加上去年結(jié)余的50萬,總共是150萬?
老師,請問公司收到政府給的項目補貼,這個收入在匯算清繳的時候一般企業(yè)收入明細表中填報了,在專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細表怎么填寫啊
匯算請繳表:A105040專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細表中第11項要與笫10項填相同數(shù)額嗎?( 我公司的情況:2022年收到的專項資金已全部按規(guī)定支出,本年結(jié)余是0 ,專項資金的收支是掛在其他應(yīng)收款中進行核算的 ,就是收的時候未計入收入, 支出的時候不計入成本) ,5040表我填成這樣可以嗎 ?
我公司去年2024年12月的開票收入,到2025年1月份又把那張發(fā)票給紅沖,那我現(xiàn)在2025年1月的賬是計入了以前年度損益調(diào)整,那個企業(yè)所得稅匯算清繳時,我這紅沖了2024年的收入表怎么填,還有等到2025年一季度的時候企業(yè)所得稅季報的報表收入怎么填
企業(yè)2018年收到財政性補貼50萬作為不征稅收入計入遞延收益,同年全部用于購買了固定資產(chǎn),按10年計提折舊。請問2024年也就是60個月后,賬上結(jié)轉(zhuǎn)的其他收益和折舊費在A105040表在哪里調(diào)增調(diào)減???(因為2024年度匯算清繳只能填寫2019-2024年數(shù)據(jù))
企業(yè)所得稅匯算清繳,未取得成本發(fā)票,調(diào)增需要填寫那個表?
申報工商年報,填寫社保部分,單位繳費基數(shù)和本期實際繳費金額怎么填寫?
我們招來不長時間的會計 其實一些很簡單的工作 用不了多久就辦完的活 在那里嫌費勁 比如 我讓他整理報銷表格 她要求讓報銷的人整理一個表格 有些沒整理到表格的 她統(tǒng)計起來麻煩 那次讓她取錢 因為著急用 我多催了幾次 我說著急 她發(fā)火說著急自己去取。 讓她轉(zhuǎn)錢 她要求能不能第二天轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)她的問題 找她談了談 現(xiàn)在轉(zhuǎn)錢能接受了 但是讓她配合一些比較瑣碎的 她就說麻煩 沒干過這種活。今天來了一個廚子 我們都在那里收拾整理 她在那里坐著就跟大爺似的 一動不動 指揮我們怎么干[捂臉]這種人可用嗎
請問老師非盈利組織在民政局系統(tǒng)做了年報,工商系統(tǒng)還需要做年報嗎?
老師,重分類存在的作用是什么呢?如下圖舉例的,借:應(yīng)收賬款4萬 和貸:應(yīng)收賬款1萬,我想問:為什么1萬元一開始不記在借方或者記貸方預(yù)收賬款呢?偏偏記應(yīng)收賬款在貸方,然后再去調(diào)預(yù)收賬款?
老師你好 有個公司簡易注銷 現(xiàn)在已經(jīng)公示期滿了 狀態(tài)還是正在進行簡易注銷公告? 正常嗎
怎么進行繼續(xù)教育,具體操作流程
外貿(mào)企業(yè)辦理營業(yè)執(zhí)照以后,都需要操作那些東西?
老師,匯算清繳時我把銷售費用的業(yè)務(wù)招待費和管理費用的業(yè)務(wù)招待費加到一起申報時,提示和報表不一致,我們是小企業(yè)會計準則,小型微利企業(yè),只填寫管理費用的業(yè)務(wù)招待費時就沒有問題了,這該怎么填
公司是一家外貿(mào)公司,今年開始沒有業(yè)務(wù),但是公司賬戶里有幾百萬出口退稅款,這些錢怎么才可以取出來?老板還有另外一家生產(chǎn)型自主經(jīng)營出口的公司正常經(jīng)營,可以把那家外貿(mào)公司賬戶上的錢直接作為投資款投資到這家生產(chǎn)型公司嗎?如果可以,打算做股東變更。這樣做有什么風險嗎?或者有其他什么好的方法把外貿(mào)公司賬上的錢取出來?
借:其他應(yīng)收 貸:其他收益 是與資產(chǎn)相關(guān)的補貼,老師
你好,你這個要先跟稅務(wù)局確認,看是不是不征稅收入。如果確認不征收,再填入這張表3.4列
不征稅收入的3個條件是滿足的,老師
那你就填在這張表的34列就好了。
表里本年支出,結(jié)余怎么填,老師
你好,不填。因為你都沒有收到。