同學(xué)你好 這個要交稅還是免稅的

老師,請問公司收到政府給的項目補(bǔ)貼,這個收入在匯算清繳的時候一般企業(yè)收入明細(xì)表中填報了,在專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填寫啊
老師,請問公司收到了政府技改獎金,入賬到營業(yè)外收入,再申報企業(yè)所得稅的時候是交稅了的,匯算清繳里專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填報
我公司收到統(tǒng)計局獎勵了4萬元,匯算清繳的時候填入營業(yè)外收入下的哪一行正確呢:20行:政府補(bǔ)助利得。 26行:其他 填20行要再提一表105040專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表
老師,收到的擴(kuò)崗補(bǔ)助 和黨支部經(jīng)費,記入營業(yè)外收入,屬于政府補(bǔ)助 嗎?匯算清繳的時候要填報A105040表專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表嗎?
企業(yè)收到的穩(wěn)崗補(bǔ)貼賬務(wù)處理時做的營業(yè)外收入,在企業(yè)所得稅匯算時是否應(yīng)該填報A105040 專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表
老師,你說掛靠方不需要給被掛靠方開發(fā)票,那誰來開呢,怎么操作?我們是跟被掛靠方簽了個內(nèi)部承包協(xié)議的,要承擔(dān)9個點增值稅和0.8%的管理費,我們或供應(yīng)商提供專票給被掛靠方,到后期這個專票稅額我們開票給他們,他們再退給我們的?,F(xiàn)在被掛靠方都是見票,見合同才付款給我們的,不開票無合同不付款。我們開3個點簡易計稅專票給他們,他們也抵不了稅吧。
老師你好,公司和別的企業(yè)簽訂合同,合同內(nèi)容是我方出地,對方企業(yè)在地上建設(shè)新能源發(fā)電設(shè)備,和對方協(xié)商按比例抽成電費和支付我方租賃費,想咨詢老師這兩個收款稅費都是什么稅率嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)首單退稅都需要哪些資料
潮化瓶的稅收分類應(yīng)該選什么
我們在平臺開處方,但我們沒有藥品經(jīng)營資質(zhì),那么我們就請第三方開票配送藥品給終端客戶,假如我們在平臺銷售50.這50是我們幫第三方代收的,第三方開50的票給終端客戶,我們賺個服務(wù)費10元,付給第三方的費用是40,這個10元我們要開票給第三方,應(yīng)該開什么票
固定資產(chǎn)的凈值是包含了預(yù)計凈殘值嗎?
個體戶交個人經(jīng)營所得怎么交的 政策是啥 幾個點稅。一年開票不能超過多少 不然就變成查賬了
預(yù)付賬款,收不到發(fā)票怎么平,打官司也要不回來
老師你好,想問下發(fā)現(xiàn)開票出現(xiàn)藍(lán)色預(yù)警,是什么原因呢?是不是我開了一張大金額的發(fā)票400多萬造成預(yù)警呢?
固定資產(chǎn)的凈值是怎么計算出來的?
我不知道
同學(xué)你好 繳稅的這個要調(diào)增的
入賬的時候不就是已經(jīng)計入營業(yè)外收入了嗎,在申報企業(yè)所得稅的時候這個就交了稅啊
這個就是匯算清繳的時候調(diào)增的
申報所得稅的時候交了,這里又調(diào)整,那這個不重復(fù)交稅了嗎
同學(xué)你好 這個就是匯算清繳調(diào)增的
你的意思就是要重復(fù)交稅嗎
不是呀 季度申報的算預(yù)繳的 匯算清繳調(diào)增的時候預(yù)繳的可以抵減
匯算清繳最后那里就本來填報了營業(yè)外收入的數(shù)據(jù)中就含了政府補(bǔ)助,再加上這個調(diào)整數(shù)據(jù)也有政府補(bǔ)助,這不就重復(fù)了嗎
同學(xué)你好 你季度調(diào)增了嗎 這個一般是匯算清繳調(diào)增的
是匯算清繳調(diào)整啊
就是匯算清繳調(diào)增的呀