同學你好 這個要交稅還是免稅的
老師,請問公司收到政府給的項目補貼,這個收入在匯算清繳的時候一般企業(yè)收入明細表中填報了,在專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細表怎么填寫啊
老師,請問公司收到了政府技改獎金,入賬到營業(yè)外收入,再申報企業(yè)所得稅的時候是交稅了的,匯算清繳里專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細表怎么填報
我公司收到統(tǒng)計局獎勵了4萬元,匯算清繳的時候填入營業(yè)外收入下的哪一行正確呢:20行:政府補助利得。 26行:其他 填20行要再提一表105040專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細表
老師,收到的擴崗補助 和黨支部經(jīng)費,記入營業(yè)外收入,屬于政府補助 嗎?匯算清繳的時候要填報A105040表專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細表嗎?
企業(yè)收到的穩(wěn)崗補貼賬務(wù)處理時做的營業(yè)外收入,在企業(yè)所得稅匯算時是否應(yīng)該填報A105040 專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細表
老師 房地產(chǎn)公司(一般納稅人和一般計稅)預(yù)售款按3個點預(yù)繳增值稅 是不是交房了 就需要把之前預(yù)售的商品房再交6個點的增值稅?是不是交房后銷售的現(xiàn)房 就不用預(yù)繳了 直接填報增值稅申報表按9個點申報
老師,查賬的時候發(fā)現(xiàn)很早之前的紙質(zhì)發(fā)票丟了,只有稅務(wù)局里面的記錄,那這個要怎么處理
老師,您好,我們這個銀行的費用1到5月的給我整體開了一張發(fā)票,發(fā)票開到了5月,但我這個賬是分開做的,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么附這個附件,
老師增值稅降稅率給納稅人減輕負擔了嗎
老師,一家制造業(yè)公司每月期末存貨只有生產(chǎn)成本三百多萬,原材料跟庫存商品都沒有,這正常嗎?屬于賬務(wù)異常嗎
老師,這個人在公司是股東,這個公司申報稅沒有繳納有欠稅,他另外注冊一個公司影響新注冊的不?
我有一個公司,是河北的,在南京交的稅,怎么才能打出南京的交稅憑證
老師,清問一下工商年報里的資產(chǎn)狀況信息使用的是期末數(shù)據(jù)還是年報的數(shù)據(jù)呢
老師,團建活動支出,計入管理費用福利費嗎
老師,我單位個體戶,給幾個員工發(fā)工資,這個工資需要申報個稅么
我不知道
同學你好 繳稅的這個要調(diào)增的
入賬的時候不就是已經(jīng)計入營業(yè)外收入了嗎,在申報企業(yè)所得稅的時候這個就交了稅啊
這個就是匯算清繳的時候調(diào)增的
申報所得稅的時候交了,這里又調(diào)整,那這個不重復(fù)交稅了嗎
同學你好 這個就是匯算清繳調(diào)增的
你的意思就是要重復(fù)交稅嗎
不是呀 季度申報的算預(yù)繳的 匯算清繳調(diào)增的時候預(yù)繳的可以抵減
匯算清繳最后那里就本來填報了營業(yè)外收入的數(shù)據(jù)中就含了政府補助,再加上這個調(diào)整數(shù)據(jù)也有政府補助,這不就重復(fù)了嗎
同學你好 你季度調(diào)增了嗎 這個一般是匯算清繳調(diào)增的
是匯算清繳調(diào)整啊
就是匯算清繳調(diào)增的呀