你好,可以的了。沒有問題。

老師請問勞務(wù)派遣員工不算派出方的員工而應(yīng)算接受方員工,請問這個是根據(jù)合同性質(zhì)來定的,還是根據(jù)實質(zhì)屬性來定的嗎?因我司簽的合同屬于服務(wù)性合同,但實質(zhì)上屬于勞務(wù)派遣員工的,請問在做企業(yè)所得稅報表統(tǒng)計的員工人數(shù)中以所簽的合同為主嗎?即是根據(jù)開具發(fā)票上的內(nèi)容來定嗎?是否根據(jù)發(fā)票上開的是勞務(wù)派遣項目來定嗎
老師,您好!我們是建筑公司,可以的簽咨詢服務(wù)合同嗎(資質(zhì)上例明的只有建筑及勞務(wù)相關(guān)資質(zhì))?那發(fā)票可以開咨詢服務(wù)嗎?
請問,建筑勞務(wù)公司,有勞務(wù)資質(zhì),現(xiàn)在簽個合同包工包料,是要按建筑服務(wù)開票嗎,有勞務(wù)資質(zhì)就可以嗎,還需要其他撒子要求嗎
沒有建筑資質(zhì),可以開建筑服務(wù)-工程服務(wù)發(fā)票嗎,是勞務(wù)公司,有勞務(wù)資質(zhì)
如果我們公司沒有工程建設(shè)資質(zhì),卻簽訂了工程合同,業(yè)務(wù)也發(fā)生了,可以開工程服務(wù)的發(fā)票嗎?
我公司目前未分配利潤是四百萬,注冊資金100萬,一個自然人股東,想要給股東分紅100萬,這個需要怎么操作呢?
老師,你好,今年由于加計抵減晚了,5、6月份增值稅交好之后7月份才享受,,然后5、6月增值稅報表重新更正申報,多交的稅到8月份才退回,8月收到享受5、6月加計抵減退回23383.32元,其中退回多交增值稅22269.84,城建稅556.74,教育費(fèi)附加334.04,地方教育費(fèi)附加222.7,該怎么做賬務(wù)處理
老師,24年工商年報現(xiàn)在還能做更改么?想修改員工人數(shù)!
老師,之前折舊錯誤,是不是直接調(diào)整直接折舊金額?
公司做的可行性研究報告的費(fèi)用計入什么科目
供應(yīng)商發(fā)給我們的貨,因有質(zhì)量問題,賠給我們的錢做什么科目,
老師,我們是做財稅服務(wù)公司,對方給我們開的普票5000元是培訓(xùn)費(fèi),是這個培訓(xùn)費(fèi)記到哪個科目?
公司的一處民宿,僅僅民宿要被他人投資,收到他人對民宿的投資款,分錄怎么做
上個月的發(fā)票還能作廢嗎
電腦公司開業(yè)后8月份買的,10月份發(fā)票才開進(jìn)來,按10月份開始入賬嗎