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老師好,一般納稅人到了月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是不是銷項稅額和進(jìn)項稅額都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅里?如果需要交稅就轉(zhuǎn)到未交增值稅里?如果不需要交稅,有進(jìn)項稅額留抵,就轉(zhuǎn)出未交增值稅里放著,這樣理解對嗎?

2020-10-18 15:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-18 15:39

您好,一般納稅人進(jìn)項大于銷項可以不做分錄,銷大于進(jìn)項,說明要繳稅,做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶3938 追問 2020-10-18 15:45

老師好,那進(jìn)像大于銷項,不做分錄,到了下期抵扣時,是不是就得查賬,看賬上還有沒有掛著,進(jìn)項稅額?

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齊紅老師 解答 2020-10-18 15:49

在年底的時候三級科目對沖就可以,月度的時候可以不用處理,具體可以參考一下這個: 年末時,可以將“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”下所有三級科目扣除留抵稅額的金額紅字沖銷,可以參考如下賬務(wù)處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)紅字 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)紅字 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)紅字 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)紅字

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快賬用戶3938 追問 2020-10-18 16:05

就是說,月末如果有進(jìn)項稅額留底就不用賬務(wù)處理了?只是申增值稅的時候,在申報表體現(xiàn)進(jìn)項稅額留底就可以了,到了年末再紅沖?

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齊紅老師 解答 2020-10-18 16:20

同學(xué),你好,可以這樣理解

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