按未開票收入做分錄

k3金蝶,發(fā)票金額與數(shù)量大于外購入庫的,因?yàn)橛衅茡p我們直接拒收了,但是對(duì)方財(cái)務(wù)開票的時(shí)候計(jì)算了了破損量,她們按他們流程給我們開票,退貨部分下月直接從他們系統(tǒng)沖減,那這種情況我怎么做賬呢?并且根據(jù)銷售出庫下推發(fā)票與我實(shí)際開的發(fā)票不相符
稅控盤發(fā)票,上年開了,但是上一手財(cái)務(wù)沒有做賬,這種發(fā)票是不是1年內(nèi)可以抵扣的?還有繳費(fèi)是應(yīng)該怎樣做分錄,還有抵扣是怎樣做分錄?
老師 想咨詢下小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí)按開票系統(tǒng)上的不含稅銷售額填的 但是系統(tǒng)上的不含稅稅額和實(shí)際上的不一樣,系統(tǒng)上可能有開百分之三稅率的 當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)也直接按百分三減按百分之一申報(bào)了 現(xiàn)在做賬不平 怎么調(diào)整呢
一般納稅人,有一張9萬的銷售發(fā)票,5月已在報(bào)表上申報(bào),進(jìn)項(xiàng)稅額也已抵扣,但未在財(cái)務(wù)軟件上入賬,沒有做分錄,7月大征期在軟件重做了一筆5月的那張銷售發(fā)票,報(bào)稅的時(shí)候金額又報(bào)進(jìn)去了,現(xiàn)在賬上和報(bào)稅系統(tǒng)上怎么沖銷該筆業(yè)務(wù)?
認(rèn)證系統(tǒng)里面有發(fā)票,但是實(shí)際沒收到過發(fā)票,那1月份做賬的時(shí)候怎么把系統(tǒng)里面的發(fā)票處理完?我們會(huì)計(jì)說做認(rèn)證不抵扣?如果做了認(rèn)證不抵扣的話,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,小規(guī)模公司,計(jì)提增值稅,附加稅,所得稅,可以不用每個(gè)月計(jì)提么,比如第三季度,就在9月的報(bào)表里計(jì)提,因?yàn)樘顖?bào)完增值稅報(bào)表出來的金額比較準(zhǔn)確,每個(gè)月計(jì)提的話有可能會(huì)有0.01的小數(shù)點(diǎn)之差
個(gè)體戶查賬征收可以改為核定利潤率的方式嗎
老師,值稅報(bào)表上的數(shù)跟企業(yè)所得稅的收入對(duì)上的嗎?這兩個(gè)要填一致嗎 我們有一個(gè)做充電樁公司不怎么開發(fā)票,但是款都是收到公戶的,這怎么記賬?
老師個(gè)體工商戶定期定額3萬元。是一個(gè)月3萬元還是一個(gè)季度3萬元?
請(qǐng)問這個(gè)月開票太多,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要交好多稅,可以下個(gè)月拿到發(fā)票認(rèn)證后退稅嗎?
亞馬遜低價(jià)商城的商品,雖然在國內(nèi)倉出去的,也沒有報(bào)關(guān)單,但是賣給國外的??梢宰龀隹诿舛惵?,出口退稅呢
雙休公司,十月份法休長假員工有請(qǐng)假不滿勤工資怎么算
老師您好,老板有一般納稅人a,和小規(guī)模納稅人b兩個(gè)公司,a公司是研發(fā)高新生產(chǎn)企業(yè),b公司是技術(shù)服務(wù)企業(yè),現(xiàn)在高新技術(shù)企業(yè)a公司申請(qǐng)?jiān)鲱~服務(wù)發(fā)票,與b公司簽訂了服務(wù)合同,把研發(fā)技術(shù)賣給b公司,可以嗎
請(qǐng)問老師,當(dāng)月勞務(wù)成本做到了人工成本,并且錢已付,請(qǐng)問如何做調(diào)整分錄?前提我覺得需要同步調(diào)應(yīng)付職工薪酬科目,不止是合同履約成本互調(diào)
自然人獨(dú)資有限責(zé)任公司,只能有一個(gè)股東嗎


采購的進(jìn)項(xiàng)稅呢?
沒有采購發(fā)票,不用做進(jìn)項(xiàng)稅
那豈不是只有銷項(xiàng)稅沒有進(jìn)項(xiàng)稅。
是,只有銷項(xiàng)稅沒有進(jìn)項(xiàng)稅