現(xiàn)在沒有抵扣時間限制 借管理費用貸銀行存款 需要抵扣的時候借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)

老師,咨詢下今年激納的稅盤誰護費,因公司一直沒有業(yè)務發(fā)生,是不是現(xiàn)在只需做費用這筆,可以抵扣時再做抵扣這個分錄,跨年了還能抵扣不?
稅控盤發(fā)票,上年開了,但是上一手財務沒有做賬,這種發(fā)票是不是1年內可以抵扣的?還有繳費是應該怎樣做分錄,還有抵扣是怎樣做分錄?
老師,請問19年申報表進項稅額有問題,1、申報表已認證,賬上分錄做錯,沒有做到進項稅額,全部計入費用;2、19就是已認證申報抵扣,但是19年未入賬。20年的申報有認證抵扣了的發(fā)票,但是賬上也沒有做賬,這種我應該在當期怎么調整嗎?
請問一下,收到專票時分錄做的是 借:管理費用-郵電費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款 后來在發(fā)票平臺抵扣了但是沒有做分錄,該怎么做分錄,上面那個分錄做的是不是有問題?
老師,我有一張發(fā)票已經(jīng)認證了,但是不能做抵扣用,我也沒抵扣,賬上做了應交稅費(進項稅額)一直掛賬,年底我怎么做分錄沖一下
計提勞務費的會計分錄
老師,查詢商品稅收分類編碼 是哪個網(wǎng)
老師稅務:一般納稅人1688平臺上的銷售收入都沒有開發(fā)票,電子稅務局中報稅時平臺上的銷售收入填到哪里?
老師好,作為公司老總,報班學習的學費,以公司名支出,收到發(fā)票,要怎么做,金額為27000元
鹽焗雞預制菜的稅點是多少?一般納稅人
小規(guī)模增值稅需要結轉到未交增值稅嗎?還是入應交稅費——應交增值稅——小規(guī)模增值稅就行了
老師,我想問下,為啥,我們練習的學堂里面的實操跟我們現(xiàn)實里都不一樣呢?比如我們現(xiàn)實里提取的備用金,來回到賬,來回付款的?
你好我從中間接過來建賬,建完帳期初的平的但是資產負債表和利潤表的凈利潤沒有勾稽關系 之前有個老師說涉及了跨年調整 不用管是這樣嗎
老板家人替支付工人工費,怎么做內賬,老板不用還錢給家人
3季度所得稅申報中,實際支付給職工的應付職工薪酬指的是實際發(fā)到職工的到手工資?應發(fā)6000,社保517.3元,公積金391元,實發(fā)5091.7元。這里這個實際支付職工薪酬是不是填5091.7元?