您好,同學(xué),偶爾這樣暫估點費用是可以的,不要太頻繁,加油,

小耿老師:我們平時就是員工工資,員工工資也不高,打圖費用也不大,這些都做成主營業(yè)務(wù)成本。然后就是一些差旅費用,公司現(xiàn)在資金所剩不多,這幾天要開大概50萬的發(fā)票給甲方,但票開出去就要交稅,又面臨季度申報,涉及增值稅和企業(yè)所得稅,甲方的款項不知道什么時候才可以入賬,擔(dān)心到10月份申報的時候還沒進賬,公司資金支付增值稅和企業(yè)所得稅比較困難,想能否可以暫估成本,能否合理的少交點企業(yè)所得稅?我剛到這個崗位,實操經(jīng)驗不足,這幾天都愁死了。還希望得到您的指點!
老師我想請教你一個問題,是這樣的我們老板他有一個分公司,分公司是獨立核算的,整個這個工程310多萬,工程從2017年開始,到2019年完工,從2017年-2019年總共開票310多萬,成本只開了116950元,整個工程工資80多萬,費用6萬多,總共企業(yè)所得稅交了:2千多,這期間暫估成本120多萬;在2020年補開成本188萬,我想問的是2020年開的這188萬成本,能不能用做這個工程的成本,這個工程的利潤是不是需要最底控制在6%左右
有一個小規(guī)模有限公司,是生產(chǎn)企業(yè),做包裝材料的,2019年注冊的。然后一直都走私賬,今年那個老板想貸款,貸不出來,原因是公賬沒有銀行流水,所以,現(xiàn)在那個老板想把公賬用起來,但是他不太想叫誰聽,我說一般納稅人控制季度30萬以內(nèi)不用交增值稅,但是企業(yè)所得稅你得交,那個老板的意思是說要交多少,我說你沒有成本票,你只有工資是算成本,但是又根據(jù)成本是由料,工資,費用組成,我跟他說成本的那個工資80%已經(jīng)是很多了還有20%交企業(yè)所得稅,老板有點不愿意,他說小規(guī)模的錢基本上可以做成負利潤的,他說工資按百分百或者更多,那樣就不用交企業(yè)所得稅了,我有點不敢冒這個險,請問大家小規(guī)模是怎么操作的,材料的費用對方要我們交六個點老板不愿意,所以這個賬一般是怎么做的呢
老師,這邊代賬公司,一家小規(guī)模是管理咨詢公司,沒有什么成本票,然后前會計去年暫估了一筆28萬的應(yīng)付賬款,和一筆九萬多的管理費用,因為客戶只想交增值稅,不想交企業(yè)所得稅,所以就這樣做了。但是我現(xiàn)在要匯算清繳,他上年的四個季度全部是零申報,我匯算清繳怎么弄?還可以零申報嗎?
老師,您好。我們公司是商貿(mào)一般納稅人,12月份取得5張進項專票金額48萬,已抵扣,且已入成本結(jié)轉(zhuǎn)。2月份發(fā)現(xiàn)有問題,發(fā)票異常。目前已做進項稅額轉(zhuǎn)出,,老板在2月份重新開回發(fā)票了。 問題:現(xiàn)在需要處理“企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險提示反饋(“跟票管”)”,客戶不想補稅,可不可以把12月份的賬,改為暫估入賬48萬,沒暫估前利潤-7500元,暫估后-487500元,這樣利潤表會比原來虧損多48萬,2月份回票就把暫估的48萬沖了。匯算清繳時調(diào)增異常發(fā)票48萬。請問這樣做可以嗎?
老師異地預(yù)繳所得稅收入按照含稅金額填寫,還是不含稅金額填寫
老師 咨詢下 小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人 次月生效 次月開發(fā)票利息就按6%開 那本月還是按照小規(guī)模1%開嗎 是不是生效當(dāng)月才按6%開
老師,公司有電商,京東店鋪 ,10月27日要填報嗎,
出口退稅中已經(jīng)紅沖的采購發(fā)票是否要進行用途確認
工資扣完個稅是6347、87發(fā)了6348差額記營業(yè)外支出嗎
企業(yè)所得稅申報的附報事項:已計入成本費用的職工薪酬,從哪里取數(shù)
公司A是自然人獨資公司,張三一個股東,占股100%.現(xiàn)在變更成張三10%,李四占90%,賬上有未分配利潤,這是不是設(shè)計到分紅啊
老師 小規(guī)模公司增加賬戶可以填法人卡號嗎? 不是對公的
老師,跨境電商的小規(guī)模納稅人,收入不管多少都是免稅的嗎?
老師,新成立的公司,法人一人持股100%,小規(guī)模公司,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股份,在電子稅務(wù)局上填報送資料,有一項寫著轉(zhuǎn)讓股權(quán)占企業(yè)總股權(quán)比例怎么填,我填100%,總提示說不能超出總企業(yè)100股,法人100%持股,全部轉(zhuǎn)讓,不是這么寫嗎