您好,這個(gè)的話, 這個(gè)的話是可以0申報(bào)的這個(gè)

老師你好,我想咨詢一個(gè)問題。就我這邊兒就是這個(gè)月剛剛接到一家客戶是一般納稅人,他們原來代賬公司的財(cái)務(wù)報(bào)表什么的都還沒有交過來,但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報(bào)了,我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒有,就只知道他第12月份沒有開票,企業(yè)所得稅申報(bào)表我可以先按第三季度的那個(gè)數(shù)據(jù)給填上去,然后后期。匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)整嘛,因?yàn)橐郧皼]有做過一般納稅人
小規(guī)模企業(yè)公司上個(gè)季度開了300000萬的票找了10萬的成本票,百分之二點(diǎn)五的企業(yè)所得稅,要交5000啊,為什么才報(bào)了兩千多得企業(yè)所得稅,說的還要找費(fèi)用票,說的都是暫估的,還要找成本票開來抵,代賬公司怎么操作的? 暫估成本票在匯算清繳之前取得都可以,必須是當(dāng)月做了暫估成本才可以這個(gè)操作交了二千多的稅嗎?當(dāng)月沒有做暫估成本就要交四千多的稅是不, 開始分錄怎么寫,后面取得暫估成本票了分錄怎么寫,實(shí)際做賬怎么做的,
老師,這邊代賬公司,一家小規(guī)模是管理咨詢公司,沒有什么成本票,然后前會(huì)計(jì)去年暫估了一筆28萬的應(yīng)付賬款,和一筆九萬多的管理費(fèi)用,因?yàn)榭蛻糁幌虢辉鲋刀?,不想交企業(yè)所得稅,所以就這樣做了。但是我現(xiàn)在要匯算清繳,他上年的四個(gè)季度全部是零申報(bào),我匯算清繳怎么弄?還可以零申報(bào)嗎?
一家公司沒有任何業(yè)務(wù),個(gè)人所得稅增值稅這些找了代賬公司零申報(bào),也沒有開公戶,現(xiàn)在代賬公司到期了,找了新的記賬人申報(bào),發(fā)現(xiàn)賬上只有24年8月一筆其他應(yīng)付款,摘要寫的會(huì)計(jì)服務(wù)費(fèi),我想就是付給代賬公司的服務(wù)費(fèi)。 然后看到24年利潤表里有筆管理費(fèi)用,管理費(fèi)用等于那筆其他應(yīng)付款。我不大了解,為什么變成了管理費(fèi)用
老師早,請教一個(gè)問題 建筑公司,今年25年一季度暫估了500萬的成本,原因是根據(jù)全責(zé)發(fā)生制,24年付出去的錢他成本票還沒回來,按照規(guī)定來說,這個(gè)票應(yīng)該在25年5月31號(hào)所得稅匯算清繳前拿到,然后再將暫估成本紅沖,轉(zhuǎn)而在做一筆“借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付賬款”,然后匯算清繳調(diào)減應(yīng)納稅所得額,但是我看了24年審計(jì)報(bào)告并沒有這么操作,因?yàn)?4年我們有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,本身1月申報(bào)24年四季度的所得稅報(bào)表就不用繳稅。我現(xiàn)在想問:現(xiàn)在25年的暫估,沒有5.31前紅沖,而是后面來票之后,比如6月沖一點(diǎn),10月沖一點(diǎn),這樣方法可行嗎?
計(jì)提房產(chǎn)稅、城建土地使用稅。怎么做分錄?
老師,在電商企業(yè)中,運(yùn)營為了沖銷量策劃了一個(gè)大促活動(dòng),但利潤率很低,甚至可能微虧。在做這個(gè)活動(dòng)之前要先經(jīng)過財(cái)務(wù)批準(zhǔn)嗎?
老師請問紙質(zhì)發(fā)票什么時(shí)候停用?
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)21年會(huì)計(jì)多計(jì)提了企業(yè)所得稅,實(shí)際是前面有彌補(bǔ)虧損,匯算清繳和報(bào)表報(bào)合適呢,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
采購送貨單的名稱直接沒有中文名用型號(hào)和代碼表示可以嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表,申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣,相差了3400,當(dāng)時(shí)為了繳稅,調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時(shí)沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報(bào)表(稅局說)。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財(cái)報(bào)營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價(jià)費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?


哦,這樣做會(huì)不會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?就是給自己造成麻煩
這個(gè)是不會(huì)的,您好