現(xiàn)在所得稅小微是5個(gè)點(diǎn)的,不是2.5了
老師,我們公司當(dāng)時(shí)為了預(yù)交的時(shí)候不交所得稅,沒(méi)成本就暫估了很多,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,事實(shí)上是我們沒(méi)有貨物,也沒(méi)有票,馬上年底了,老板說(shuō)也開(kāi)不了這些成本票,那我需要調(diào)增的分錄怎么做,申報(bào)的時(shí)候是調(diào)增四季度的所得稅還是在匯算清繳再調(diào)增?調(diào)增是填到哪塊呢
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模公司,老板不會(huì)做帳,一到三季度,企業(yè)所得稅,他只是填寫(xiě)了季度收入數(shù),成本隨便估寫(xiě)了一個(gè),每季度都交點(diǎn)所得稅,現(xiàn)在把之前的成本費(fèi)用票都拿給我了,要我第四季度把之前的賬都做了,可之前的收入,成本,利潤(rùn)和我做的肯定不一樣,這樣的企業(yè)我能接受嗎?我該怎么做賬?
老師請(qǐng)問(wèn)一下就是之前庫(kù)存商品都是暫估入庫(kù)然后月末把暫估的庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了 但是那些都沒(méi)有收到發(fā)票 叫供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票他們要另外收我們?nèi)齻€(gè)點(diǎn)的稅前 這樣算下來(lái)還不如直接調(diào)增交企業(yè)所得稅更劃算,企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率下來(lái)才2.5%,那我這些之前結(jié)轉(zhuǎn)的沒(méi)票成本如果調(diào)增交企業(yè)所得稅,賬面上需要做分錄嘛?還是直接申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候直接在表上調(diào)增呢?
小規(guī)模企業(yè)公司上個(gè)季度開(kāi)了300000萬(wàn)的票找了10萬(wàn)的成本票,百分之二點(diǎn)五的企業(yè)所得稅,要交5000啊,為什么才報(bào)了兩千多得企業(yè)所得稅,說(shuō)的還要找費(fèi)用票,說(shuō)的都是暫估的,還要找成本票開(kāi)來(lái)抵,代賬公司怎么操作的?
小規(guī)模企業(yè)公司上個(gè)季度開(kāi)了300000萬(wàn)的票找了10萬(wàn)的成本票,百分之二點(diǎn)五的企業(yè)所得稅,要交5000啊,為什么才報(bào)了兩千多得企業(yè)所得稅,說(shuō)的還要找費(fèi)用票,說(shuō)的都是暫估的,還要找成本票開(kāi)來(lái)抵,代賬公司怎么操作的? 暫估成本票在匯算清繳之前取得都可以,必須是當(dāng)月做了暫估成本才可以這個(gè)操作交了二千多的稅嗎?當(dāng)月沒(méi)有做暫估成本就要交四千多的稅是不, 開(kāi)始分錄怎么寫(xiě),后面取得暫估成本票了分錄怎么寫(xiě),實(shí)際做賬怎么做的,
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,。貸,應(yīng)付賬款。一暫估。 借,應(yīng)付賬款一暫估。貸,應(yīng)付賬款
如果對(duì)我服務(wù)滿意的話,可以給我一個(gè)五星好評(píng)哦
暫估成本當(dāng)月必須要做是不,不做暫估的話,匯算清繳之前就不能找成本票來(lái)沖了是不,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款一暫估理解不到啊
暫估要做的,沒(méi)有發(fā)票不暫估就要交稅了
這個(gè)是暫估的賬哈
老師應(yīng)收賬款 應(yīng)付賬款 庫(kù)存商品,還有哪些科目可以用暫估
管理費(fèi)用,銷(xiāo)售費(fèi)用也是可以的
暫估的意思,發(fā)生了,只是沒(méi)有正式的發(fā)票回來(lái),發(fā)票回來(lái)就沖減暫估,可以這樣理解不
是的,就是這么理解的
暫估收入就有銷(xiāo)項(xiàng)稅,怎么暫估費(fèi)用就不寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅呢
是的,暫估費(fèi)用沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的
就是說(shuō)先暫估費(fèi)用沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),專用發(fā)票回來(lái)了再做進(jìn)項(xiàng)啊
是的,是這樣處理的哈
老師做了費(fèi)用做暫估,借方不一定是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,也可以是管理費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用暫估是不?如果匯算清繳了暫估的費(fèi)用票沒(méi)有回來(lái),怎么處理呢,賬這么做啊
是的,借方可以是成本或者管理費(fèi)用,票沒(méi)有回來(lái)估計(jì)稅務(wù)局看到會(huì)要你調(diào)增的
怎么做分錄呢
是費(fèi)用暫估的分錄嗎
借,管理費(fèi)用。貸,應(yīng)付賬款一暫估
后面發(fā)票來(lái)了,再?zèng)_掉就可以的
暫估的發(fā)票后面沒(méi)有回來(lái),分錄怎么寫(xiě)呢
借,利潤(rùn)分配,貸,以前年度。 借,以前年度。 貸,利潤(rùn)分配
老師沒(méi)有懂這兩個(gè)分錄,
就是一個(gè)以前年度代替本年利潤(rùn),一個(gè)以前年度代替所得稅費(fèi)用
都是代替損益類(lèi)科目