你好,。屬于辦公費(fèi)這個(gè)是
現(xiàn)在是一家新公司的會計(jì),這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報(bào)納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報(bào),現(xiàn)在我也給公司新開賬補(bǔ)做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補(bǔ)做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費(fèi)用不是公司的,而是老板個(gè)人負(fù)擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報(bào)了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
我們公司9月份付了一筆5年25萬的門店租金(門店產(chǎn)權(quán)是老板的,但是老板又不在股權(quán)里面,,他又無法開票給公司),正常來說是計(jì)入長期待攤費(fèi)用,分期攤銷的。然后代理記賬那邊直接計(jì)入到其他應(yīng)付款里面。這個(gè)賬務(wù)上怎么處理呀 代理記賬那邊直接就是其他應(yīng)付款、銀行存款兩個(gè)科目完成這個(gè)賬務(wù)?,F(xiàn)在掛在老板明細(xì)的其他應(yīng)付款都負(fù)數(shù)75萬了(含租金和押金) 我覺得不太合理,想調(diào)整賬務(wù)處理,但是一時(shí)又沒有個(gè)辦法
(房產(chǎn)中介行業(yè)) 20年-21年個(gè)人費(fèi)用公賬支付(16個(gè)人):往來款、服務(wù)費(fèi)、活動費(fèi)等(90%無發(fā)票,只有銀行支付憑證 借:其他應(yīng)收款--個(gè)人 貸:銀行存款 24年1月調(diào)賬: 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款--個(gè)人 老師,請問: 1、這家房產(chǎn)中介,之前會計(jì)掛其他應(yīng)收-個(gè)人,導(dǎo)致賬上有71萬多(到現(xiàn)在3年多了),現(xiàn)在想調(diào)平(都用銀行存款付了),可以如上面分錄調(diào)到管理費(fèi)用里去嗎? 2、有一筆21年2月借的短期借款(向其他公司借的),調(diào)賬可以:借:短期借款 貸:其他應(yīng)付款--法人嗎?法人其他應(yīng)付掛賬103萬。 3、因?yàn)楣緦?shí)收資本1.1萬,會計(jì)把公司的各種費(fèi)用支出掛法人其他應(yīng)付款(賬上103萬),現(xiàn)在企業(yè)無法歸還給法人,因?yàn)樽?2年1月起沒開發(fā)票,收入也沒進(jìn)公賬,請問欠法人的款怎么平賬?謝謝!
老師,這邊代賬公司,一家小規(guī)模是管理咨詢公司,沒有什么成本票,然后前會計(jì)去年暫估了一筆28萬的應(yīng)付賬款,和一筆九萬多的管理費(fèi)用,因?yàn)榭蛻糁幌虢辉鲋刀?,不想交企業(yè)所得稅,所以就這樣做了。但是我現(xiàn)在要匯算清繳,他上年的四個(gè)季度全部是零申報(bào),我匯算清繳怎么弄?還可以零申報(bào)嗎?
新工作剛交接了,我們公司上個(gè)財(cái)務(wù),把所有工資,管理費(fèi)用記到其他應(yīng)付款的一個(gè)人名下這樣做有沒有什么不妥,會不會引起稅務(wù)局那邊查賬這個(gè)財(cái)務(wù)剛工作了一年,上上個(gè)財(cái)務(wù)是讓公司借錢,有了現(xiàn)金,管理費(fèi)用,工資都走現(xiàn)金,有盈利了,再還錢到其他應(yīng)付里,哪個(gè)會計(jì)處理比較合理
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報(bào)考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
我不大明白,賬上只有一筆其他應(yīng)付款,沒看到有計(jì)入管理費(fèi)用,但利潤表里管理費(fèi)用那里數(shù)據(jù)等于其他應(yīng)付款的數(shù)據(jù),公司沒公戶,沒有銀行流水
我看到了老師,看到了那比計(jì)入管理費(fèi)用的賬
對,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用應(yīng)該是
但是公司沒有流水,我還不懂
也就是這筆完整的分錄是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款對嗎老師
那也就是說這筆錢還沒付,如果一直不開公戶,一直掛著嗎,如果開了公戶但是通過其他人支付了服務(wù)費(fèi),那么也一直掛著嗎
沒付款的話,是這個(gè)分錄
老師,我看到這家公司成立時(shí)間是23年10月,但代理記賬公司給的科目余額表、財(cái)務(wù)報(bào)表都是24年2季度開始的,這是正常嗎
還有老師,那筆管理費(fèi)用匯算清繳還需要怎么怎么樣嗎,因?yàn)闆]有實(shí)際付款也沒有發(fā)票
沒有發(fā)票就需要納稅調(diào)增
一個(gè)人擔(dān)任了多家公司法人,那么現(xiàn)在需要他登錄一家電子稅務(wù)局,那么他通過電子稅務(wù)局APP掃碼登錄,是可以自主選擇某家公司嗎
不可以的,需要各種登錄