已經(jīng)紅沖的采購發(fā)票,不用進行用途確認

請問出口退稅發(fā)票已認證,發(fā)現(xiàn)錯誤,并且開具紅字發(fā)票,在出口退稅申報系統(tǒng)中已做出口不退稅發(fā)票處理,原認證出口發(fā)票又退回至增值稅發(fā)票認證界面中?請問是否還需要進行勾選認證?還是一直讓他遺留在可認證界面中?
進出口票的發(fā)票錯誤開紅字發(fā)票以后,我們這邊是已經(jīng)做了發(fā)票勾選了需要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎(做出口退稅用的發(fā)票紅沖后需要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎?)?
請問退稅勾選確認未申報出口退稅,需要紅沖發(fā)票,紅字發(fā)票信息是選擇已抵扣還是未抵扣
商業(yè)出口企業(yè)進項發(fā)票開具錯誤但是已經(jīng)退稅勾選了,需要在勾選認證平臺或者退稅申報平臺進行操作嗎,讓工廠那邊紅沖再開具正確進項發(fā)票,再用于抵扣
老師 出口退稅的進項發(fā)票一般都是收到之后就立馬進行勾選認證、用途確認嗎
公司有工資未支付,法人借款未支付,現(xiàn)在公司要注銷了,要怎么調(diào)賬呢?
老師,個體查賬征收在那個平臺申報個稅呢?
請問老師 公司在注銷的時候固定資產(chǎn)還有原值需要繳納稅款嗎
各位老師,請問如何算公司的盈虧平衡點?請詳細說明一下,謝謝!
老師,如果期初我只是錄入銀行期初余額,那是不平的,那我負債和所有者權(quán)益要怎么錄入才能平衡呢?之前所有的賬之前會計已經(jīng)清零了
自然人獨資有限責任公司是一人有限公司嗎
@董孝彬老師有在嗎??????
納稅人您好,系統(tǒng)顯示貴單位存在未申報的稅費信息,請于10月27日前完成報送。如未如期申報,稅務(wù)機關(guān)后續(xù)將根據(jù)《征收管理法》及相關(guān)規(guī)定進行處罰。如已辦理。 收到這個信息是指有未申報的稅費嗎???
老師,小規(guī)模公司,計提增值稅,附加稅,所得稅,可以不用每個月計提么,比如第三季度,就在9月的報表里計提,因為填報完增值稅報表出來的金額比較準確,每個月計提的話有可能會有0.01的小數(shù)點之差
個體戶查賬征收可以改為核定利潤率的方式嗎