您好,是計到哪個科目上了?

老師你好,我想把之前聽過的課的記錄刪除,怎么刪除呀?因為有些課聽過了,有記錄,現(xiàn)在想重新聽,然后記錄在里面,關(guān)了之后都不知道聽到哪里了。這么要一個一個找,好麻煩
應(yīng)收賬款里,公司A,后來改了另一個名字B,記賬的時候把轉(zhuǎn)到B的錢又記到了A上,導(dǎo)致A貸方有余額,B借方有余額,后來才發(fā)現(xiàn),怎么處理?
老師像這種,紅沖的發(fā)票三聯(lián)需留在我們公司,我知道,但是對方把紅沖之前開的錯誤的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都寄過來了,那我收到寄過來的之前錯誤的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)應(yīng)該放在哪里呀。直接找到原來的錯誤記賬聯(lián)放在后面做附件,還是和紅沖的三聯(lián)+寄回來的錯誤的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián),放一起做賬,還是找到記賬聯(lián)塞在后面呀
老師,我昨天申報了一家企業(yè),之前我記得上報匯總了,昨天納稅申報之前我就忽略了這個步驟,然后就我申報納稅,再就直接繳稅了,后來去清卡,就不成功了,現(xiàn)在該怎么辦呢?
老師 之前的會計把支出錯記收入了 當(dāng)時沒有發(fā)票 她還記成其他應(yīng)收款了 我現(xiàn)在收到發(fā)票了 這個怎么調(diào)整呢
電商稅出來了嗎?現(xiàn)在是按營業(yè)額的1%繳納嗎
申報殘保金,上年在職職工工資總額是不是把去年1月至12月工資數(shù)加總。上年在職職工人數(shù)怎么算?
老師!小規(guī)模納稅人增值稅到2026年有變化么?
本年度第二季度,進貨服裝3千多元,第二季度在銷售中一把3千多元的進貨成本扣完,第三季度實際上這些貨還沒賣完,現(xiàn)在記銷售收入的時候還用扣成本嗎?如果需要,應(yīng)該怎么扣除成本?
老師好,一般納稅人開專票出去是13%,同一個產(chǎn)品開普通發(fā)票出去給別人稅率也是13%嗎?
老師,我是個體工商戶,抖音店鋪應(yīng)稅報表上一季度收入142萬,在填增值稅的時候按1%報稅,提交后跳出提示,減免稅本期發(fā)生額填報異常, 本期填寫的適用3賤1政策的本期發(fā)生額大于開具的1%增收率增值稅發(fā)票不含稅金額0.00的2%。 我需要怎么操作?是強行提交嗎
員工差旅費回來報銷,需要附上什么附件?
開發(fā)票明細可以寫蔬菜多少斤 水果多少斤嗎?
制造業(yè),加工農(nóng)產(chǎn)品西紅柿,生產(chǎn)13%的番茄丁產(chǎn)品。這邊生產(chǎn)的番茄丁 好多脹氣的,這些成品 有的還重新做原料,有的直接扔了,有些可能會售賣。進了庫存商品的重新做原料的還有扔了的要怎么做賬呢?
【榮昌區(qū)稅務(wù)局】尊敬的納稅人,截止到2025年10月24日,您企業(yè)尚有稅費未進行申報,請于10月27日前通過電子稅務(wù)局或前往稅務(wù)大廳完成申報,如逾期未申報可能面臨行政處罰和影響納稅信用;如已完成申報,請忽略此信息。請問是個體戶,以前沒有申報,現(xiàn)在為什么要申報了?
記到和另外一個超市一樣的卡上了
只是記賬做了,不是做憑證錯了,是吧
是的,應(yīng)該要記到龔建個人卡上的
那前面多記的再做筆負(fù)數(shù),
前面6個月都記到同一張卡上了,然后這個產(chǎn)品的收入到了那張卡上我不是很清楚,我想暫時暫估一個銀行卡記
意思是前面的不管了,后面按實際的來,是吧
是的,前面的不管的話可以嗎?
暫時先這樣處理,后面有需要調(diào)再說
不是吧,如果現(xiàn)在要換銀行卡的話是不是要把前面記錯的余額都轉(zhuǎn)到新的銀行卡上
是的,要把錢轉(zhuǎn)進來的