學(xué)員朋友您好,這是今年的,還是以前年度的?

老師,有一筆成本發(fā)票收到后我們記了成本,然后同事申請資金,當(dāng)時也沒說是支付這筆費(fèi)用的,記到其他應(yīng)收款里了,這樣賬怎么調(diào)整
老師 之前的會計(jì)把支出錯記收入了 當(dāng)時沒有發(fā)票 她還記成其他應(yīng)收款了 我現(xiàn)在收到發(fā)票了 這個怎么調(diào)整呢
老師你好,我問下,2022年度的其他應(yīng)收款,二級科目人名記錯了,2023年怎么調(diào)整, 借,其他應(yīng)收款 張三 貸 其他應(yīng)收款 李四 這個是當(dāng)年發(fā)現(xiàn)做錯了我調(diào)整了,發(fā)現(xiàn)調(diào)整重了,現(xiàn)在需要反一下,要用以前年度損益調(diào)整嗎,怎么做呀
老師 我的應(yīng)收賬款科目做錯了 是之前會計(jì)做的我剛發(fā)現(xiàn),把九鼎應(yīng)收記錯到鼎昌 ,導(dǎo)致鼎昌應(yīng)收多2萬,但是九鼎的應(yīng)收其實(shí)應(yīng)該少2萬,但是被之前的會計(jì)調(diào)平了,我現(xiàn)在鼎昌沒有的對稱調(diào)整,我怎么處理
老師好,2月份要記一筆5萬的其他應(yīng)收款壞賬入營業(yè)外支出記錯方向,當(dāng)時借記:其他應(yīng)收款 貸記營業(yè)外支出 。3月做了相反分錄:借記營業(yè)外支出,貸記其他應(yīng)收款后又重新做一筆分錄:借記營業(yè)外支出,貸記其他應(yīng)收款。到4月份才發(fā)現(xiàn)報(bào)表顯示營業(yè)外支出是10萬?,F(xiàn)在要怎么調(diào)整,是哪里做錯了?
老師,運(yùn)輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車?yán)?,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個稅客戶端申報(bào)問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)啊!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價,請問稅務(wù)可以簡易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤是負(fù)的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺,只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個月的另一半折舊額嗎?


老師 是今年的
同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的,藍(lán)字登記正確的
好的 謝謝老師
老師 老板借款 是借 其他應(yīng)收款 貸銀行存款嗎
這個會計(jì)分錄是正確
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評價)。
老師 那股東還款的時候就是 借 銀行存款 貸其他應(yīng)收款 對嗎
是的沒錯, 是這樣的