借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)收款

老師,事業(yè)單位,前兩年進(jìn)來一筆經(jīng)費,應(yīng)該做成收入,但前會計做成其他應(yīng)付,之后用到這筆經(jīng)費的時候也是沖減其他應(yīng)付。到了今年這筆經(jīng)費剩余金額還掛在其他應(yīng)付那里,這種應(yīng)該怎么調(diào)賬?
2022年的一筆采購材料的賬,已經(jīng)付款,也收到貨了,但是沒收到發(fā)票,本來應(yīng)該記預(yù)付,但當(dāng)時的會計直接記管理費用了,這張發(fā)票至今沒有收到,請問今年應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,有一筆成本發(fā)票收到后我們記了成本,然后同事申請資金,當(dāng)時也沒說是支付這筆費用的,記到其他應(yīng)收款里了,這樣賬怎么調(diào)整
老師您好,我們是小規(guī)模,22年有一筆暫估成本忘記紅沖了,分錄是借暫估成本 貸應(yīng)付賬款,然后到了23年,賬上一直掛著那筆應(yīng)付,23年又沒發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本,怎么我要怎么調(diào)整這筆賬啊?
23年有一筆支出修理費成本10萬當(dāng)時記賬 借 其他應(yīng)收款——××人名 貸 銀行存款 老板說這筆 發(fā)票要不到了 怎么處理呢 其實當(dāng)時應(yīng)該記 借 應(yīng)付賬款——人名 貸 銀行存款 收到發(fā)票 借 生產(chǎn)成本——修理費 貸 應(yīng)付賬款
請問單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報嗎?問一下老師
老師,請問25年補(bǔ)繳了23 24年的稅金,把23.24年的報表進(jìn)行了更正,所得稅補(bǔ)繳了稅金,我財報上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個正常嗎?
請問公司法人要把股份全部轉(zhuǎn)給別人,可是賬上面應(yīng)收賬款預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款有金額,這樣有沒有問題,要不要交稅
老師,我是造價咨詢服務(wù)小規(guī)模公司,成本就是人工費,有筆三萬服務(wù)費去年到賬做的預(yù)收賬款然后按工資進(jìn)行了發(fā)放導(dǎo)致這部分收入變成了去年凈利潤年終余額虧損金額,今年9月份開的發(fā)票要沖掉預(yù)收變成三季度收入對吧
去年一個銀行賬戶的結(jié)息沒有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財費用還是以前年度損益調(diào)整?
電子普票當(dāng)月是不是不可以作廢
@劉艷紅老師,剛剛的問題,咨詢您。 【現(xiàn)在是出現(xiàn)負(fù)數(shù),是這個其他應(yīng)付款沖多了?!繂栴}是當(dāng)時的入資款,已經(jīng)使用了,這種情況還有什么辦法嗎?
老師,我們有一個工程需要用自動履帶式鉆機(jī),然后結(jié)算單的時候是按照一米多少錢給他結(jié)算的,對方要是給我們開發(fā)票的話要怎么開?是開機(jī)械租賃還是開什么項目?
申報的個稅系統(tǒng)和企業(yè)所得稅報表的應(yīng)付職工薪酬實發(fā)對不上怎么辦