你好,你們這個(gè)是什么業(yè)務(wù)? 委托你們發(fā)工資?
老師麻煩問下對(duì)方公司公對(duì)公轉(zhuǎn)了一筆錢到我們公司,然后我們公司又轉(zhuǎn)到對(duì)方公司員工的私人賬戶發(fā)了勞務(wù)工資的,他們發(fā)工資又是用的他們自己公司的抬頭,這比業(yè)務(wù)我們公司要怎樣處理噢?謝謝
老師,我們公司收到對(duì)方公司員工個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)到我們公司賬戶的費(fèi)用,但是后期開了發(fā)票抬頭是對(duì)方公司,相當(dāng)于發(fā)票抬頭和付款人對(duì)不上怎么做賬?。?/p>
甲方分包工程給我們做,但我們自己沒有農(nóng)民工,我們又找了個(gè)勞務(wù)公司,然后甲方代發(fā)農(nóng)民工工資,但勞務(wù)公司的人不夠,就找我們公司的業(yè)務(wù)人員的名字和銀行卡沖人數(shù),甲方就直接把錢都打到個(gè)人頭上,然后我們業(yè)務(wù)人員再把錢從私戶轉(zhuǎn)到我們公司的公戶,從我們的公戶再把錢轉(zhuǎn)到勞務(wù)公司公戶,勞務(wù)公司再把發(fā)票給我們。我想問這個(gè)對(duì)我們公司的財(cái)務(wù)有風(fēng)險(xiǎn)么?對(duì)業(yè)務(wù)人員有風(fēng)險(xiǎn)么?
老師你好,我們公司之前是一家認(rèn)繳制公司,這個(gè)月老板找了幾個(gè)股東,把投資款轉(zhuǎn)到公司賬戶上了,可是一個(gè)股東他永自己的私人賬戶轉(zhuǎn)了一筆,又以他自己公司的名義轉(zhuǎn)了一筆,我應(yīng)該把私人卡轉(zhuǎn)的款和公司的應(yīng)該分開對(duì)嗎? 2、我們公司的老板的私人卡凍結(jié)了,他用自己微信的錢轉(zhuǎn)到他朋友的卡里,他朋友又用微信的方式抓到公司的賬戶,請(qǐng)問我應(yīng)該怎么處理? 他們這幾個(gè)股東投的款項(xiàng)到賬以后還要去工商管理部門變更股東章程對(duì)嗎
老師你好,我公司是勞務(wù)公司,開了100萬(wàn)發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方公司代我們公司付了工人20萬(wàn)工資,另外又轉(zhuǎn)90萬(wàn)到公賬上,這應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,謝謝
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營(yíng)了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬(wàn),做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營(yíng)9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬(wàn)在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤(rùn) ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報(bào)賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬(wàn),也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
不是委托發(fā)工資,過下賬
那讓對(duì)方給你出委托收款書。
但是對(duì)方公司又讓我們公司開勞務(wù)發(fā)票?搞不懂他們這是個(gè)什么意思了?
那不行 這個(gè)不屬于過賬了 應(yīng)該是虛開發(fā)票
那咋弄哦?
那你們領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在想給對(duì)方開發(fā)票,賺取稅點(diǎn)嗎?
就是不曉得我們老板咋想的
那你問一下,如果是你們需要你們開發(fā)票的話,你們需要簽合同。
如果簽了合同,他們這樣轉(zhuǎn)賬就可以處理了嗎?老師
你好是的,但是有風(fēng)險(xiǎn),你們屬于虛開發(fā)票。