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老師,請問我們公司為集團(tuán)墊付設(shè)備,對方公司給我們開票,然后,一個月之后集團(tuán)把錢付給我們,我們給集團(tuán)開票,這兩筆如何賬務(wù)處理?

2021-02-22 18:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-02-22 19:02

您好,您做購銷處理,先采購后銷售。借庫存商品,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸銀行存款,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

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快賬用戶4843 追問 2021-02-22 19:04

老師,是不是賣設(shè)備的應(yīng)該把發(fā)票開給集團(tuán)?然后我支付的時候直接與集團(tuán)掛往來?

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齊紅老師 解答 2021-02-22 19:05

您好,您先取得發(fā)票,再開發(fā)票,按購銷處理

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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