您好,這個(gè)是可以的,可以
購入外銷的庫存商品,代理會(huì)計(jì)的分錄是:借:庫存商品—內(nèi)銷 借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款。我把這張憑證沖紅了,改成了借:庫存商品—外銷 借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在庫存商品—內(nèi)銷的余額是負(fù)的,該怎么辦?
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預(yù)付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)- 怎么做了呢
21年憑證:借,庫存商品 貸,銀行存款 其實(shí)當(dāng)時(shí)沒有收到發(fā)票,就入了庫存商品,現(xiàn)在22年我想改了,把庫存商品改成,借,應(yīng)付賬款 貸銀行存款,可以這樣改嗎?
摘要:已發(fā)出貨 未收到錢 借發(fā)出商品3000 貸庫存商品3000 摘要:收到錢了 借庫存商品3000 貸發(fā)出商品3000 借應(yīng)收賬款3200 貸主營業(yè)務(wù)收入3000 銷項(xiàng)稅額200 借主營業(yè)務(wù)成本3000 貸庫存商品3000 借銀行存款3200 貸應(yīng)收賬款3200 這樣就行了是吧?老師
摘要:已發(fā)出貨 未收到錢 借發(fā)出商品3000 貸庫存商品3000 摘要:收到錢了 借庫存商品3000 貸發(fā)出商品3000 沖減后開始做應(yīng)收賬款 主營業(yè)務(wù)收入成本銀行存款這些 借應(yīng)收賬款3200 貸主營業(yè)務(wù)收入3000 銷項(xiàng)稅額200 借主營業(yè)務(wù)成本3000 貸庫存商品3000 借銀行存款3200 貸應(yīng)收賬款3200 這樣就行了是吧?老師
老師你好!交企業(yè)所得稅需要計(jì)題嗎?怎樣寫分錄,老師指導(dǎo)一下
老師好,我公司是銷售方,以下銀行業(yè)務(wù)怎么做會(huì)計(jì)分錄
財(cái)政局讓會(huì)計(jì)代理寫通知是什么意思?
請(qǐng)教一下老師,公司其他應(yīng)收款。掛股東那里有大額掛賬。公司賬上有未分配利潤??梢浴S美麧櫡峙浣o股東平賬嗎?
你好,出口國外產(chǎn)品不合格,要補(bǔ)發(fā)商品,怎么處理?
在什么情況下會(huì)走遞延收益這個(gè)科目?
老師,我的軟件賬,是半截子賬,當(dāng)時(shí)應(yīng)付賬款上直接掛的一個(gè)供應(yīng)商的期初數(shù)據(jù)是5000元,現(xiàn)在付了4000元,那1000元不付了,應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,查詢發(fā)票開了多少,是在全量發(fā)票查詢查詢還是在開票數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及發(fā)票領(lǐng)用查詢里邊查詢,這倆數(shù)據(jù)不一樣
6月份買的菜老板8月才補(bǔ)開發(fā)票,才轉(zhuǎn)給別人錢,這賬下幾月合適
原股東分紅可以委托第三人收款嗎?
不用做什么以前年度損益吧?可以直接這樣做的嘛??
對(duì)的,這個(gè)是不需要的,沒有損益科目