您好,這個(gè)是可以的,可以

購(gòu)入外銷(xiāo)的庫(kù)存商品,代理會(huì)計(jì)的分錄是:借:庫(kù)存商品—內(nèi)銷(xiāo) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款。我把這張憑證沖紅了,改成了借:庫(kù)存商品—外銷(xiāo) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在庫(kù)存商品—內(nèi)銷(xiāo)的余額是負(fù)的,該怎么辦?
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預(yù)付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)- 怎么做了呢
21年憑證:借,庫(kù)存商品 貸,銀行存款 其實(shí)當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票,就入了庫(kù)存商品,現(xiàn)在22年我想改了,把庫(kù)存商品改成,借,應(yīng)付賬款 貸銀行存款,可以這樣改嗎?
摘要:已發(fā)出貨 未收到錢(qián) 借發(fā)出商品3000 貸庫(kù)存商品3000 摘要:收到錢(qián)了 借庫(kù)存商品3000 貸發(fā)出商品3000 借應(yīng)收賬款3200 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000 銷(xiāo)項(xiàng)稅額200 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000 貸庫(kù)存商品3000 借銀行存款3200 貸應(yīng)收賬款3200 這樣就行了是吧?老師
摘要:已發(fā)出貨 未收到錢(qián) 借發(fā)出商品3000 貸庫(kù)存商品3000 摘要:收到錢(qián)了 借庫(kù)存商品3000 貸發(fā)出商品3000 沖減后開(kāi)始做應(yīng)收賬款 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入成本銀行存款這些 借應(yīng)收賬款3200 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000 銷(xiāo)項(xiàng)稅額200 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000 貸庫(kù)存商品3000 借銀行存款3200 貸應(yīng)收賬款3200 這樣就行了是吧?老師
老師,社保繳費(fèi)基數(shù)提高了,需要補(bǔ)繳,一個(gè)員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補(bǔ)繳的部分由她自己承擔(dān),這合理吧,謝謝
老師,麻煩請(qǐng)問(wèn)一下,我們買(mǎi)的照相機(jī)送客戶(hù),是做到招待費(fèi)的,沒(méi)有抵扣,這個(gè)不抵扣原因我是應(yīng)該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報(bào)增值稅,怎么申報(bào),有模板嗎?
老師,我們是一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票,那我開(kāi)給對(duì)方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開(kāi)專(zhuān)票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬(wàn)走的公戶(hù),但是對(duì)方和我們簽的協(xié)議不開(kāi)發(fā)票的,這個(gè)怎么平賬呢
個(gè)人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要
電子版12306旅票不許要認(rèn)證怎么操作有什么要求
樸老師,今年6月份關(guān)于電商推送數(shù)據(jù),是哪個(gè)公告?
關(guān)于稅負(fù)率進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)整有什么技巧
老師,我去年虧損三萬(wàn)不知道今年在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候可以申報(bào),所以上半年計(jì)提了一些已計(jì)提未發(fā)放的工資,個(gè)稅都正常申報(bào)了,三季度申報(bào)可以在新增加的應(yīng)付職工薪酬里面按賬上填寫(xiě)嗎?四季度確定不發(fā)放了在沖銷(xiāo)計(jì)提的工資,更改個(gè)稅申報(bào)表,這樣可以嗎


不用做什么以前年度損益吧?可以直接這樣做的嘛??
對(duì)的,這個(gè)是不需要的,沒(méi)有損益科目