您好,這個(gè)是可以的,可以
購(gòu)入外銷的庫(kù)存商品,代理會(huì)計(jì)的分錄是:借:庫(kù)存商品—內(nèi)銷 借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款。我把這張憑證沖紅了,改成了借:庫(kù)存商品—外銷 借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在庫(kù)存商品—內(nèi)銷的余額是負(fù)的,該怎么辦?
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預(yù)付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)- 怎么做了呢
21年憑證:借,庫(kù)存商品 貸,銀行存款 其實(shí)當(dāng)時(shí)沒有收到發(fā)票,就入了庫(kù)存商品,現(xiàn)在22年我想改了,把庫(kù)存商品改成,借,應(yīng)付賬款 貸銀行存款,可以這樣改嗎?
摘要:已發(fā)出貨 未收到錢 借發(fā)出商品3000 貸庫(kù)存商品3000 摘要:收到錢了 借庫(kù)存商品3000 貸發(fā)出商品3000 借應(yīng)收賬款3200 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000 銷項(xiàng)稅額200 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000 貸庫(kù)存商品3000 借銀行存款3200 貸應(yīng)收賬款3200 這樣就行了是吧?老師
摘要:已發(fā)出貨 未收到錢 借發(fā)出商品3000 貸庫(kù)存商品3000 摘要:收到錢了 借庫(kù)存商品3000 貸發(fā)出商品3000 沖減后開始做應(yīng)收賬款 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入成本銀行存款這些 借應(yīng)收賬款3200 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000 銷項(xiàng)稅額200 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000 貸庫(kù)存商品3000 借銀行存款3200 貸應(yīng)收賬款3200 這樣就行了是吧?老師
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
不用做什么以前年度損益吧?可以直接這樣做的嘛??
對(duì)的,這個(gè)是不需要的,沒有損益科目