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購入外銷的庫存商品,代理會計(jì)的分錄是:借:庫存商品—內(nèi)銷 借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款。我把這張憑證沖紅了,改成了借:庫存商品—外銷 借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在庫存商品—內(nèi)銷的余額是負(fù)的,該怎么辦?

2022-01-14 23:20
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-14 23:21

您好,那您為什么紅字沖回?那您也得沖回結(jié)轉(zhuǎn)成本

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您好,那您為什么紅字沖回?那您也得沖回結(jié)轉(zhuǎn)成本
2022-01-14
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2021-05-25
你好,月底換成,是什么意思呢?為什么要這樣做呢
2021-05-25
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到庫存商品的
2021-12-01
您好,你好,把當(dāng)時多轉(zhuǎn)的成本轉(zhuǎn)回就行了
2025-04-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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