同學(xué),你好 調(diào)整到23年
22年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào),報(bào)表忘記把所得稅加上了,賬上做了所得稅計(jì)提了,等于是申報(bào)的時(shí)候報(bào)表錯(cuò)了。除了去改報(bào)表,可不可以在23年增加一個(gè)調(diào)整分錄,把22年的所得稅計(jì)提的分錄反做賬,23年增加一個(gè)分錄,把所得稅做到以前年度調(diào)整損益?金額就2萬(wàn)塊錢(qián)
您好:請(qǐng)問(wèn) 業(yè)務(wù)是23年發(fā)生,因?yàn)榘l(fā)票是24年1月才回來(lái),做了調(diào)整23年的報(bào)表,不調(diào)整23年的賬,利潤(rùn)表的成本調(diào)大了,利潤(rùn)減少了,那資產(chǎn)負(fù)債表該怎么調(diào)平余額與利潤(rùn)表一致呢? 因?yàn)榘l(fā)票是24年1月回來(lái)的,做了如下分錄可以嗎: 借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
23年利潤(rùn)表有盈利,但是申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候有以前年度虧損,沒(méi)有交稅,那賬目如何調(diào)整,23年已經(jīng)結(jié)賬了,是在24年做分錄?
用到以前年度損益調(diào)整了如果報(bào)表調(diào)整年初數(shù)據(jù),但是做賬軟件的財(cái)務(wù)報(bào)表23年12月的數(shù)據(jù)還是跟調(diào)整的不一致啊,這個(gè)有關(guān)系嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,23年有一筆不是實(shí)收資本做賬做錯(cuò)了到實(shí)收資本中,也未繳納印花稅,請(qǐng)問(wèn)可以調(diào)整賬嗎。在23年資產(chǎn)負(fù)債表中上報(bào)了該筆數(shù)據(jù),現(xiàn)在如果賬調(diào)整了,報(bào)表中實(shí)收資本調(diào)整減少請(qǐng)問(wèn)可以嗎
老師你好,我們是個(gè)體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬(wàn),這個(gè)付款時(shí)用途寫(xiě)什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對(duì)方給開(kāi)具的普票是這這份兩份合同的合計(jì)金額,這個(gè)我還怎么做賬?。?/p>
現(xiàn)在更正2023年工資,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師公司匯算清繳開(kāi)票收入400多萬(wàn),成本費(fèi)用合計(jì)180多萬(wàn),有220萬(wàn)開(kāi)票收入由于對(duì)方?jīng)]有付款沒(méi)錢(qián)付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報(bào)繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)呢
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個(gè)稅申報(bào)1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報(bào),這個(gè)要怎么調(diào)整回來(lái)?工資和個(gè)稅、社保不在同一個(gè)月,這樣的工資表是不是要改過(guò)來(lái)才行
老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開(kāi)不了發(fā)票
老師,新辦的個(gè)體,稅務(wù)登記在哪里做
老師麻煩問(wèn)一下上個(gè)月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要紅沖,我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是改上個(gè)月的增值稅報(bào)表,