你好,你的意思是所得稅計(jì)提了,對(duì)吧?
企業(yè)是虧損,但是這個(gè)月盈利了,最后算出有企業(yè)所得稅,在申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)了之前的虧損,那會(huì)計(jì)在做賬務(wù)處理的憑證應(yīng)該怎么做,是直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤還是要做以前年度損益調(diào)整?
老師您好,23年第四季度做下來有利潤,需要交企業(yè)所得稅 那到24年做23年匯算清繳的時(shí)候,如果他彌補(bǔ)了以前年度的虧虧損,那這個(gè)交進(jìn)去的(企業(yè)所得稅)是不是要形成退稅?
老師,我們利潤表上已經(jīng)盈利了,那企業(yè)所得稅是不是利潤總額的5%去交?怎么看有沒有把前十年虧損補(bǔ)上呢,我們是高新小微企業(yè),現(xiàn)在想算23年企業(yè)所得稅
老師你好,請(qǐng)問23年12月沒有有費(fèi)用成本票我入賬,那么我24年的時(shí)候做分錄為以前年度損益調(diào)整在結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配里了,那么我申報(bào)23年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),是申報(bào)調(diào)整后的數(shù)據(jù)1月入賬23年費(fèi)用成本后數(shù)據(jù),還是就是23年12月報(bào)表數(shù)據(jù)?
老師,22年度以前沒有結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅(小規(guī)模不用交),在23年6月做賬的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤里,在24年報(bào)所得稅已經(jīng)含了這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅后還是虧損的,這樣可以嗎?還是需要在23年補(bǔ)交這部分所得稅的哦
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
對(duì)的,賬面有所得稅,今年賬務(wù)處理看到余額表上有數(shù)字,但是23年已經(jīng)結(jié)賬過了
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
好的,明白了,感謝
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