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23年利潤表有盈利,但是申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候有以前年度虧損,沒有交稅,那賬目如何調(diào)整,23年已經(jīng)結(jié)賬了,是在24年做分錄?

2024-04-12 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-12 10:45

你好,你的意思是所得稅計(jì)提了,對(duì)吧?

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快賬用戶1032 追問 2024-04-12 10:46

對(duì)的,賬面有所得稅,今年賬務(wù)處理看到余額表上有數(shù)字,但是23年已經(jīng)結(jié)賬過了

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齊紅老師 解答 2024-04-12 10:47

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶1032 追問 2024-04-12 10:47

好的,明白了,感謝

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齊紅老師 解答 2024-04-12 10:47

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你好,你的意思是所得稅計(jì)提了,對(duì)吧?
2024-04-12
是申報(bào)調(diào)整后的數(shù)據(jù)1月入賬23年費(fèi)用成本后數(shù)據(jù)
2024-03-19
你好!其實(shí)主要就是要做匯算調(diào)整, 只是做憑證的話這個(gè)沒什么意義。
2024-07-24
增值稅是以商品(含應(yīng)稅勞務(wù))在流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的增值額作為計(jì)稅依據(jù)而征收的一種流轉(zhuǎn)稅,其申報(bào)和征收不受企業(yè)是否虧損的影響。因此,企業(yè)在平時(shí)發(fā)生相關(guān)應(yīng)稅行為時(shí),就需要按照稅法規(guī)定申報(bào)并繳納增值稅。 關(guān)于增值稅的結(jié)轉(zhuǎn),企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行。具體來說,企業(yè)需要對(duì)當(dāng)月銷售貨物或提供勞務(wù)所產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額和當(dāng)月購進(jìn)貨物或接受勞務(wù)所產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行匯總,計(jì)算應(yīng)納稅額,然后將計(jì)算出的應(yīng)納稅額或留抵稅額結(jié)轉(zhuǎn)到相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目。 關(guān)于所得稅的申報(bào),企業(yè)應(yīng)基于真實(shí)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),按照稅法規(guī)定進(jìn)行。如果企業(yè)在申報(bào)所得稅時(shí)已經(jīng)包含了結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅,并且仍然顯示為虧損,那么理論上來說,企業(yè)不需要為這部分虧損的金額補(bǔ)交所得稅。但是,這里需要注意的是,企業(yè)應(yīng)當(dāng)確保所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性,避免因?yàn)椴僮鞑划?dāng)或理解偏差導(dǎo)致的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2024-03-22
你好,如果以前年度有虧損,第四季度利潤也是可以彌補(bǔ)的呀
2024-01-13
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