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老師,22年度以前沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅(小規(guī)模不用交),在23年6月做賬的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)里,在24年報(bào)所得稅已經(jīng)含了這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅后還是虧損的,這樣可以嗎?還是需要在23年補(bǔ)交這部分所得稅的哦

2024-03-22 10:32
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-22 10:34

增值稅是以商品(含應(yīng)稅勞務(wù))在流轉(zhuǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的增值額作為計(jì)稅依據(jù)而征收的一種流轉(zhuǎn)稅,其申報(bào)和征收不受企業(yè)是否虧損的影響。因此,企業(yè)在平時(shí)發(fā)生相關(guān)應(yīng)稅行為時(shí),就需要按照稅法規(guī)定申報(bào)并繳納增值稅。 關(guān)于增值稅的結(jié)轉(zhuǎn),企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行。具體來(lái)說(shuō),企業(yè)需要對(duì)當(dāng)月銷(xiāo)售貨物或提供勞務(wù)所產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和當(dāng)月購(gòu)進(jìn)貨物或接受勞務(wù)所產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行匯總,計(jì)算應(yīng)納稅額,然后將計(jì)算出的應(yīng)納稅額或留抵稅額結(jié)轉(zhuǎn)到相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目。 關(guān)于所得稅的申報(bào),企業(yè)應(yīng)基于真實(shí)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),按照稅法規(guī)定進(jìn)行。如果企業(yè)在申報(bào)所得稅時(shí)已經(jīng)包含了結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅,并且仍然顯示為虧損,那么理論上來(lái)說(shuō),企業(yè)不需要為這部分虧損的金額補(bǔ)交所得稅。但是,這里需要注意的是,企業(yè)應(yīng)當(dāng)確保所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性,避免因?yàn)椴僮鞑划?dāng)或理解偏差導(dǎo)致的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

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2024-03-22
現(xiàn)在補(bǔ)充結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的。要是能返回去返回去也行,就是麻煩。
2024-04-23
你好,匯算清繳不用調(diào)整,你這個(gè)并沒(méi)有影響利潤(rùn)總額,之前的忽略了吧
2025-03-26
借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用,這個(gè)就是結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候做,和你結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一塊做就可以的,不用單獨(dú)做。
2022-11-03
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的可以的,其他的不用動(dòng)。
2024-01-09
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