增值稅是以商品(含應(yīng)稅勞務(wù))在流轉(zhuǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的增值額作為計(jì)稅依據(jù)而征收的一種流轉(zhuǎn)稅,其申報(bào)和征收不受企業(yè)是否虧損的影響。因此,企業(yè)在平時(shí)發(fā)生相關(guān)應(yīng)稅行為時(shí),就需要按照稅法規(guī)定申報(bào)并繳納增值稅。 關(guān)于增值稅的結(jié)轉(zhuǎn),企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行。具體來(lái)說(shuō),企業(yè)需要對(duì)當(dāng)月銷(xiāo)售貨物或提供勞務(wù)所產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和當(dāng)月購(gòu)進(jìn)貨物或接受勞務(wù)所產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行匯總,計(jì)算應(yīng)納稅額,然后將計(jì)算出的應(yīng)納稅額或留抵稅額結(jié)轉(zhuǎn)到相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目。 關(guān)于所得稅的申報(bào),企業(yè)應(yīng)基于真實(shí)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),按照稅法規(guī)定進(jìn)行。如果企業(yè)在申報(bào)所得稅時(shí)已經(jīng)包含了結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅,并且仍然顯示為虧損,那么理論上來(lái)說(shuō),企業(yè)不需要為這部分虧損的金額補(bǔ)交所得稅。但是,這里需要注意的是,企業(yè)應(yīng)當(dāng)確保所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性,避免因?yàn)椴僮鞑划?dāng)或理解偏差導(dǎo)致的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
您好,老師第三季度企業(yè)所得稅,我在九月份忘記計(jì)提了,然后在10月份計(jì)提繳納的,然后這樣做有沒(méi)有錯(cuò)誤還有就是,如果這樣做可以,是不是在10月份將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)是在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)做完之后結(jié)轉(zhuǎn)還是之前結(jié)轉(zhuǎn)
年底利潤(rùn)表累計(jì)本年利潤(rùn)是正數(shù),有盈利,但是現(xiàn)在申報(bào)時(shí)候可以自動(dòng)補(bǔ)虧就不用交企業(yè)所得稅了,我年底12月的賬需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)~利潤(rùn)分配的借方還是貸方?《應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)一筆盈利的還是虧損的》謝謝老師!
小規(guī)模納稅人,在以前年度最后一個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候,先結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn),再進(jìn)行的損益結(jié)轉(zhuǎn),并已經(jīng)進(jìn)行稅務(wù)申報(bào),有兩三年都是這樣了(之前不知曉正確的賬務(wù)處理),請(qǐng)問(wèn)這種有什么影響嗎?
企業(yè)是虧損,但是這個(gè)月盈利了,最后算出有企業(yè)所得稅,在申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)了之前的虧損,那會(huì)計(jì)在做賬務(wù)處理的憑證應(yīng)該怎么做,是直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)還是要做以前年度損益調(diào)整?
老師,22年度以前沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅(小規(guī)模不用交),在23年6月做賬的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)里,在24年報(bào)所得稅已經(jīng)含了這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅后還是虧損的,這樣可以嗎?還是需要在23年補(bǔ)交這部分所得稅的哦
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?